你好,是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人?
現(xiàn)在我們每個月都虧幾十萬,然后8月份開了117萬的專票,這個要交增值稅嗎?
老師 我們12月份開了普票三十幾萬 但是對方偏要專票且13個點(diǎn)的 沒有辦法 然后單價調(diào)低 可能就沒有3十幾萬 這個1月我們肯定要繳納稅款的 我們后面是不是涉及退稅啊
老師請問一下我們是個體戶,20年第四季度開票超過三十萬了,現(xiàn)在要交增值稅,本來我們是控制在二十幾萬,不超三十萬,但是代開了一張專票超了 現(xiàn)在我們的客戶愿意把代開給他的專票給我們 我們拿去稅務(wù)局紅沖了,第四季度的增值稅還要交嘛?
老師,我們單位,交增值稅每個月都沒有固定,像有的月份就交幾千元,有的月份可以交十幾萬,但是都是真實(shí)的業(yè)務(wù)。需要每個月開票平均一點(diǎn)的嗎?
四月份開票收入很少,沒做未開票收入,進(jìn)項(xiàng)沒怎么勾選。然后現(xiàn)在把四月份未開票收入補(bǔ)上了,那么4月份就交了將近5萬的增值稅,然后現(xiàn)在十月份了我的留抵稅額有6萬多
購買方要求開票,為什么銷售方要求購買方提供營業(yè)執(zhí)照
印花稅是按收入金額交還是按收入+成本金額繳納
老師,請教下,公司屬于醫(yī)院的全資第三產(chǎn)業(yè),一般納稅人,公司招聘500多人派遣到醫(yī)院各科室,員工工資,單位繳納社保由醫(yī)院撥款,公司辦理勞務(wù)派遣資質(zhì),員工工資保險是發(fā)多少撥款多少,不存在管理費(fèi),也無差額,我想請問下收到工資撥款做了收入,稅率采用哪種好些,報稅時怎么選擇,謝謝
兩個人合伙,A股東和B股東各占50%股份,A股東投資款28萬,B股東沒有投資,還從公司借支了16萬,主營業(yè)務(wù)收入554萬,主營業(yè)務(wù)成本557萬,應(yīng)收賬款205萬,應(yīng)付賬款190萬,賬上余額-20萬,A股東負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)應(yīng)收金額95萬。B股東負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)應(yīng)收110萬,那現(xiàn)在A股東如果把應(yīng)付賬款全部過給B股東,A股東還要給B股東多少錢?利潤是多少?
老師能給講一下最后一個選項(xiàng)嗎?不太理解是什么意思
老師,麻煩幫忙看下這個題目,計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用的金額不應(yīng)該是貼現(xiàn)利息嗎,貼現(xiàn)利息=票面到期值*貼現(xiàn)率*貼現(xiàn)期=515000*10%*3/12(提前三個月貼現(xiàn)),為什么算出來的答案不一樣呢,是哪里理解錯了呢
老師,請問一下這個題怎么做,我不太懂
這種票的話發(fā)票號和代碼分別是哪個?
老師,公積金個人全額承擔(dān),那扣稅是全額抵扣嗎
257萬的凈資產(chǎn)是怎么算的,30萬的投資款不能算公司資產(chǎn)吧,
一般納稅人
你好,一般納稅人=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額 如果是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,就需要繳納增值稅的