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外賬里的資產(chǎn)負(fù)債表跟報(bào)稅里的財(cái)務(wù)采集報(bào)告里的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)不一樣,應(yīng)付應(yīng)收,還有存貨,還有等等有差異,還怎么給稅務(wù)局報(bào)?還有應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目在報(bào)稅里的余額是哪里得來(lái)的?

2020-09-13 10:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-13 10:29

同學(xué)您好 您具體看下是什么原因?qū)е碌牟町?,?yīng)該來(lái)說(shuō)是按您帳上的數(shù)據(jù)填寫(xiě)報(bào)表的,應(yīng)交稅費(fèi)是應(yīng)該是您各個(gè)稅務(wù)申報(bào)表應(yīng)交稅額對(duì)合計(jì)金額

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快賬用戶3358 追問(wèn) 2020-09-13 10:41

實(shí)際的外賬公司的情況不能按實(shí)際的給稅務(wù)局,報(bào),所以以前的會(huì)計(jì)有所調(diào)整,調(diào)整的差異就是應(yīng)付應(yīng)收存貨等等您說(shuō)的應(yīng)交稅費(fèi)是一起比方1-7月份所有應(yīng)交稅費(fèi)的合計(jì)數(shù)嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-13 10:42

但是您需要和賬要一致的,調(diào)整過(guò)的花,應(yīng)該是的,因?yàn)橘Y產(chǎn)負(fù)債表的兩邊需要平衡的

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快賬用戶3358 追問(wèn) 2020-09-13 10:44

那像這種情況是怎么弄需要慢慢調(diào)整差異嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-13 14:27

這不是慢慢調(diào)整的,需要按賬面的數(shù)據(jù)填寫(xiě)

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快賬用戶3358 追問(wèn) 2020-09-13 14:41

那像應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目的話7月的比方說(shuō)是1-6六月的累計(jì)合計(jì)數(shù)嗎。

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齊紅老師 解答 2020-09-13 16:43

7月15日前申報(bào)的是1-6月份對(duì)合計(jì)金額的

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快賬用戶3358 追問(wèn) 2020-09-13 16:52

那像比方這個(gè)月有增值稅,進(jìn)賬是以前有留抵稅款,一抵消的話,其余稅是否就都不用繳了?還有就是那個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表的話利潤(rùn)表本月就是空的對(duì)吧?

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齊紅老師 解答 2020-09-13 17:23

本月就是當(dāng)月對(duì)數(shù)據(jù),7.15申報(bào)的話,是所屬6月份的,就是6月份的發(fā)生額的

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快賬用戶3358 追問(wèn) 2020-09-13 17:26

那就是6月的發(fā)生額就我剛才說(shuō)的情況增值已經(jīng)都拿留抵稅款抵消完了,那利潤(rùn)表是0數(shù)據(jù)還是按實(shí)際的數(shù)額報(bào)?

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齊紅老師 解答 2020-09-13 20:07

增值稅的和利潤(rùn)表沒(méi)有關(guān)系的

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同學(xué)您好 您具體看下是什么原因?qū)е碌牟町?,?yīng)該來(lái)說(shuō)是按您帳上的數(shù)據(jù)填寫(xiě)報(bào)表的,應(yīng)交稅費(fèi)是應(yīng)該是您各個(gè)稅務(wù)申報(bào)表應(yīng)交稅額對(duì)合計(jì)金額
2020-09-13
體現(xiàn)在其他應(yīng)收款/應(yīng)收款項(xiàng)里邊就是
2024-04-17
你好,固定資產(chǎn)清理一般沒(méi)有余額的,月末結(jié)轉(zhuǎn)到資 產(chǎn)處置損益或者是營(yíng)業(yè)外收支。
2023-01-13
你好,一般是季報(bào)的數(shù)據(jù)哈
2024-04-24
您好 請(qǐng)問(wèn)您填的什么申報(bào)表格不等于了? 可以把表格截圖我看看么
2021-07-13
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