同學(xué)您好 您具體看下是什么原因?qū)е碌牟町?,?yīng)該來(lái)說(shuō)是按您帳上的數(shù)據(jù)填寫(xiě)報(bào)表的,應(yīng)交稅費(fèi)是應(yīng)該是您各個(gè)稅務(wù)申報(bào)表應(yīng)交稅額對(duì)合計(jì)金額
外賬里的資產(chǎn)負(fù)債表跟報(bào)稅里的財(cái)務(wù)采集報(bào)告里的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)不一樣,應(yīng)付應(yīng)收,還有存貨,還有等等有差異,還怎么給稅務(wù)局報(bào)?還有應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目在報(bào)稅里的余額是哪里得來(lái)的?
請(qǐng)問(wèn)老師,收到稅務(wù)局返還的多繳納的增值稅,這筆金額填在申報(bào)表哪里? 1.多繳納的3000多元增值稅已經(jīng)退還至公司銀行賬戶,但申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表里始終還有這個(gè)數(shù)據(jù)? 2.小企業(yè)的利潤(rùn)表里沒(méi)有收到的稅費(fèi)返還這一行,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)填在哪一行?
老師,我問(wèn)一下,就是說(shuō)我今天申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),在系統(tǒng)申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表里面不是有一個(gè)利潤(rùn)表,跟資產(chǎn)負(fù)債表,因?yàn)槲耶?dāng)時(shí)在做憑證的時(shí)候,我出的我的財(cái)務(wù)報(bào)表,利潤(rùn)表,還有那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債都是都是平的,我就我就一張那些,就是這兩個(gè)表直接申報(bào)的那個(gè),就是咱們企業(yè)所得稅,那就是財(cái)務(wù)報(bào)表出來(lái)的那個(gè)數(shù),利潤(rùn)表里面有一個(gè)凈利潤(rùn)總額,就是累積的那個(gè)總額,她應(yīng)該加資產(chǎn)負(fù)債表,七出的金額等于資產(chǎn)負(fù)債表,所有者權(quán)利期末的那個(gè)余額,它不相等原因在哪里?
你好..我的往來(lái)科目只掛了二個(gè)..應(yīng)收跟應(yīng)付..現(xiàn)在應(yīng)收跟應(yīng)付都是負(fù)數(shù)...出了二個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表... 1?? 應(yīng)收.應(yīng)付.分別在自己的科目里...資產(chǎn)總額90萬(wàn).負(fù)債總額67萬(wàn).. 2?? 應(yīng)收負(fù)的放在預(yù)付是正的...應(yīng)付負(fù)的放在預(yù)收正的..資產(chǎn)總額320萬(wàn)..負(fù)債總額301... 現(xiàn)在報(bào)稅務(wù)局的資產(chǎn)負(fù)債表...應(yīng)該報(bào)哪一種
稅務(wù)的財(cái)報(bào)里沒(méi)有固定資產(chǎn)清理科目我應(yīng)該吧這個(gè)固定清理的數(shù)據(jù)填在資產(chǎn)負(fù)債表哪里?
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過(guò)香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問(wèn)一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開(kāi)了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開(kāi)到我公司名下,年收入二十多萬(wàn),電費(fèi)卻有7萬(wàn)多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬(wàn)多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開(kāi),問(wèn)了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問(wèn)一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒(méi)辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說(shuō)一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問(wèn)一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來(lái)票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒(méi)有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
實(shí)際的外賬公司的情況不能按實(shí)際的給稅務(wù)局,報(bào),所以以前的會(huì)計(jì)有所調(diào)整,調(diào)整的差異就是應(yīng)付應(yīng)收存貨等等您說(shuō)的應(yīng)交稅費(fèi)是一起比方1-7月份所有應(yīng)交稅費(fèi)的合計(jì)數(shù)嗎?
但是您需要和賬要一致的,調(diào)整過(guò)的花,應(yīng)該是的,因?yàn)橘Y產(chǎn)負(fù)債表的兩邊需要平衡的
那像這種情況是怎么弄需要慢慢調(diào)整差異嗎?
這不是慢慢調(diào)整的,需要按賬面的數(shù)據(jù)填寫(xiě)
那像應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目的話7月的比方說(shuō)是1-6六月的累計(jì)合計(jì)數(shù)嗎。
7月15日前申報(bào)的是1-6月份對(duì)合計(jì)金額的
那像比方這個(gè)月有增值稅,進(jìn)賬是以前有留抵稅款,一抵消的話,其余稅是否就都不用繳了?還有就是那個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表的話利潤(rùn)表本月就是空的對(duì)吧?
本月就是當(dāng)月對(duì)數(shù)據(jù),7.15申報(bào)的話,是所屬6月份的,就是6月份的發(fā)生額的
那就是6月的發(fā)生額就我剛才說(shuō)的情況增值已經(jīng)都拿留抵稅款抵消完了,那利潤(rùn)表是0數(shù)據(jù)還是按實(shí)際的數(shù)額報(bào)?
增值稅的和利潤(rùn)表沒(méi)有關(guān)系的