你好,對的,裝修完了次月分?jǐn)?,這個(gè)裝修完成可以人工判斷呀,或者規(guī)范的話裝修公司還有一個(gè)裝修完工的報(bào)告等。
老師好,借在建工程10萬,貸銀行存款10萬,是等裝修完成后下個(gè)月進(jìn)行分?jǐn)倖??我是怎么知道可以裝修完成呢?
老師好,裝修改造30萬,借在建工程30,貸銀行存款30,是裝修完成后做,借待攤費(fèi)用,貸在建工程
老師您好,我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司。售樓部裝修時(shí)4月份預(yù)付工程款10萬,5月份付款20萬元。(裝修好)都是付給個(gè)人。合同價(jià):38萬萬已付30萬,還未付8萬(張三) 4月份會計(jì)分錄 借:長期待攤費(fèi)用10萬 貸:預(yù)付賬款—張三10萬 借:預(yù)付賬款—張三10萬 貸:銀行存款—農(nóng)行10萬 那我5月份會計(jì)分錄怎么做? 6月份收回10萬發(fā)票我該怎么做賬呀? 9月份收回了28萬的發(fā)票我該怎么做會計(jì)分錄?
老師好,想問一下,裝修款30000,剛開始裝修的時(shí)候我們預(yù)付了10000,完工后付余款20000,這個(gè)賬務(wù)要怎么做呢? 預(yù)付時(shí) 1、借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 完工時(shí) 借:預(yù)付賬款20000 貸:銀行存款 20000 同時(shí)借:長期待攤費(fèi)用30000 貸:預(yù)付賬款 30000 這樣對嗎?還是要怎么寫
老師,我公司修建了一個(gè)工作室,修建時(shí)我做分錄借預(yù)付賬款10萬,貸,銀行存款10萬,建設(shè)完成后不久無償移交給了當(dāng)?shù)卣块T,那么現(xiàn)在我改怎么做賬務(wù)處理?分錄?
請問我司有的業(yè)務(wù)是校園的平臺信息,就是別人使用我公司的平臺(類似服務(wù)器之類的),和人員的管理服務(wù)(平臺信息管理等),像這種收入,成本怎么算呢?
老師 怎么在沒發(fā)登錄電子稅務(wù)局情況下,想知道對方發(fā)票是否認(rèn)證 怎么查 有辦法嗎
外面請人過來拆裝機(jī)器設(shè)備,工資由我司發(fā)放,可以按工資薪金申報(bào)個(gè)稅嗎
老師,有一批貨我們退給了商家,本來應(yīng)該退款1萬,但是商家扣了一個(gè)費(fèi)用,100,實(shí)際退回9900,這樣怎么沖應(yīng)付呢
以家庭承包方式承包農(nóng)村集體土地,用來建充電樁需要交些什么稅
老師,貨款總價(jià)15萬,支付了10萬,貨已發(fā),但是還沒開票,今天這個(gè)月最后一天了,這筆賬該怎么做呢,麻煩幫寫一下詳細(xì)分錄
出口貿(mào)易開具銷售發(fā)票,發(fā)票備注欄里的外幣金額是成交價(jià)還是FOB價(jià),交易方式是Cif
老師:處置固定資產(chǎn)會計(jì)分錄怎么做呀?(因?yàn)楫?dāng)時(shí)買時(shí)沒入賬,但確實(shí)是落戶到本企業(yè)了,時(shí)間久了金額也不確定了,也沒提過折舊。
老師你好,公司舊設(shè)備賣了,對方以收廢品回收,不開發(fā)票,1、這臺設(shè)備本月不用計(jì)提折舊吧;2、沒有發(fā)票,收到現(xiàn)金,這個(gè)怎么做帳 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)
老師 公司開了一張異地建筑服務(wù)的發(fā)票 我是要預(yù)繳增值稅嗎 該怎么操作呢
或者出具裝飾工程結(jié)算清單,這些一般表示完工了