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老師:我們是湖北的小規(guī)模,開發(fā)票顯示免稅,請(qǐng)問(wèn)免稅我在季度申報(bào)的時(shí)候需要注意什么,怎么報(bào)稅

2020-09-12 12:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-12 12:09

一、小規(guī)模納稅人,免稅,這個(gè)是需要正常按3%的稅率進(jìn)行計(jì)算不含稅收入、銷項(xiàng)稅額,再做減免稅的分錄,最后不交稅。 二、申報(bào)時(shí),按不含稅申報(bào)申報(bào)增值稅主表,再填寫減免稅申報(bào)表,減免稅后,增值稅主表不需要補(bǔ)交稅款。

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快賬用戶9798 追問(wèn) 2020-09-12 12:13

之前問(wèn)別的老師說(shuō)國(guó)家規(guī)定的湖北小規(guī)模免稅,不需要做分錄提現(xiàn)啊

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齊紅老師 解答 2020-09-12 12:15

這個(gè)是需要做分錄體現(xiàn)的,不然你的申報(bào)的增值稅申報(bào)表,與你的賬務(wù)處理不符。你想想就是這樣的。

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快賬用戶9798 追問(wèn) 2020-09-12 12:16

分錄怎么做,需要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,增加利潤(rùn)

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齊紅老師 解答 2020-09-12 12:19

1、確認(rèn)收入時(shí)的分錄是: 借:應(yīng)收賬款(或庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 2、減免稅時(shí)的分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入——減免稅費(fèi)

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一、小規(guī)模納稅人,免稅,這個(gè)是需要正常按3%的稅率進(jìn)行計(jì)算不含稅收入、銷項(xiàng)稅額,再做減免稅的分錄,最后不交稅。 二、申報(bào)時(shí),按不含稅申報(bào)申報(bào)增值稅主表,再填寫減免稅申報(bào)表,減免稅后,增值稅主表不需要補(bǔ)交稅款。
2020-09-12
學(xué)員您好,小規(guī)模季度超過(guò)30萬(wàn)是需要交增值稅的。
2020-12-18
同學(xué)你好 按照實(shí)際的金額填寫銷售收入就行了
2020-10-20
你好 在其他免稅銷售額 減免表最后一行填寫
2021-01-18
同學(xué)您好,季度超過(guò)30萬(wàn)就需要交稅了
2020-10-12
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