你好 是的 會退你的 。 本來匯算就是多退少補(bǔ)的。 退稅到時你才做分錄的 。你現(xiàn)在是要做退稅分錄嗎

老師好,咨詢一下,公司是一般納稅人,企業(yè)所得稅是季度繳稅,季度有利潤,已繳稅,如果到年底利潤是負(fù)的,那匯算清繳是稅局會退稅嗎,這個怎么做?
請問企業(yè)所得稅,如果第一、二季度,都是虧損的,第三季度有利潤,那么第三季度申報時,需要及時繳納企業(yè)所得稅嗎?還是年底綜合匯算清繳時繳納???
老師,去年企業(yè)利潤都是負(fù)數(shù),今年一季度所得稅正數(shù)了,所得稅一季度預(yù)繳了,明年匯算清繳會退稅的話,是不是很麻煩?那我該怎么做呢?
老師,小規(guī)模,一季度做賬一次,手工賬。22年成立的公司,去年一年利潤都是負(fù)數(shù),22年底,利潤是負(fù)89000多。23年一季度做賬利潤是正數(shù)5萬多,預(yù)繳了2700多的所得稅。如果說,明年匯算清繳不想退稅,因為會查賬嘛。那我接下來三個季度的賬要怎么做呢?
老師,23年度一季度利潤大交了企業(yè)所得稅,后面三季度利潤都是負(fù)的,匯算清繳時會退稅嗎?
勞務(wù)報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應(yīng)該什么時候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計算增加的普通股股數(shù)時,不是:(每股市價-行權(quán)價)*數(shù)量/每股市價嗎?每股市價不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進(jìn)煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補(bǔ)貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運費7.44萬元,取得貨運增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票注明加工費12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費稅( ) 問,需要按照收購農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個報關(guān)單出貨的 那我開票的時候選擇哪個月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務(wù),需要報稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進(jìn)項,如何申報
現(xiàn)在是不需要做退稅,專管員說企業(yè)所得稅要交到收入的2.5,我在想到年底了利潤又是負(fù)的,會不會引起稅務(wù)關(guān)注?
你好 那是因為你們稅務(wù)局對你們企業(yè)所得稅的有稅負(fù)考核了。 你要適當(dāng)?shù)睦U納 。別到時稅務(wù)局給你預(yù)警了。 是的 不要過低了
因為后期不會開票,就沒有收入,那這該如何是好呀
你好 到時你就跟稅務(wù)局解釋。可能稅負(fù)過低 到時怕查賬的。 你如果真實的做賬就據(jù)實做就行 后期解釋 。