同學(xué)你好,公司收到增值稅專用發(fā)票,不打算抵扣了,即不確認(rèn)進(jìn)項稅。賬務(wù)處理是: 例如收到購買辦公費的增值稅專用發(fā)票: 借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款
買日用品,開了專票,稅額只有20幾元,可以不抵扣的嗎?按價稅合計直接入管理費用。
老師好,公司買了一臺空調(diào),金額5900,開了專票,稅額已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,可以直接計入管理費用嗎,
老師,這個月員工宿舍買了高低床,但開的是專票,我可以價稅合計入成本費用嗎,勾選時直接選擇不抵扣可以嗎?
老師,我公司購買酒的費用的,對方開專票,我這邊可以抵扣嘛,不抵扣可以直接按價稅合計入成本嗎
公司買了一臺一體機(jī),開了增值稅專用發(fā)票,價格3千多元,可以不入固定資產(chǎn),直接入管理費用-辦公費嗎?
工商年報換了聯(lián)絡(luò)員,密碼不是原來那個了,是不是需要重置密碼
你好,紅沖的發(fā)票還需要記憑證嗎
如果客戶抵房給我們做貨款,協(xié)議價100萬,辦理房產(chǎn)價格只有95萬,那5萬做什么科目
補(bǔ)交2024年的印花稅,2024增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出補(bǔ)交稅費怎么做賬
首單換匯成本7.1066左右可以嗎
在實務(wù)中,企業(yè)銷售貨物采取先發(fā)貨后付款開票方式結(jié)算的,一般是在什么時點確認(rèn)收入(企業(yè)所得稅)
老師!2023年底應(yīng)付職工薪酬是363313.53,2024年底應(yīng)付職工薪酬是809017.33,做2024年匯算清繳應(yīng)付職工薪酬需要納稅調(diào)增不?
企業(yè)能不做銀行流水的賬嗎?如果不做銀行流水就一直是應(yīng)收賬款吧?
老師 ,您好。我們賬務(wù)上有暫估,沖暫估兩筆分錄,沖暫估應(yīng)該對應(yīng)暫估數(shù)據(jù),但實際上少了2000多,這個在第二年怎么調(diào)整分錄呢
你好,老師。想問一下下邊這兩個停車費發(fā)票開的都對嗎,都是我們的銷售來報銷的停車費