可以的,可以這么做的。
老師,我收到一張專票,但是這個項目是簡易計稅,我不能抵扣,我可不可以不做進賬,做憑證不價稅分離了,直接計入工程施工,勾選時就選擇勾選不抵扣可以嗎?填表怎么填呢?
老師,我們收到了一張專票,但是項目是簡易計稅,我們不能抵扣,我可以在勾選平臺選擇“勾選不抵扣”嗎?可以的話,我在做分錄時,是不是就不用做進賬稅了,直接全部進入成本是嗎?
老師,簡易計稅項目收到對方專票,我可以在勾選平臺上認證選擇不抵扣,就可以直接價稅合計入成本,不轉出進項稅,這樣操作可以嗎
老師 公司給員工租的宿舍,但是房東不開發(fā)票,我憑支出直接記入管理費用-福利費 這個可以稅前扣除嗎
老師,這個月員工宿舍買了高低床,但開的是專票,我可以價稅合計入成本費用嗎,勾選時直接選擇不抵扣可以嗎?
計提6月工資,但是6月份申報的是5月份的發(fā)放4月份的,這個稅扣除用4月份的工資表數據嗎
出口的產品種類太多太雜,報關單和采購發(fā)票完全對不起來,,這單我就不退稅,但是發(fā)票我不開,增值稅申報我直接按未開票收入申報是不是可以
老師,賬上掛著的原材料-18萬 賬上欠著法人其他應付款18萬,可以直接做分錄:借其他應付款 --18萬 貸:原材料 18萬嗎
和老板合作的一個非股東 要分紅 我們給他轉錢 他找?guī)讉€人做工資可以嗎
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個季度沒有業(yè)務,那申報的資產負債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會計準則,2024年收到個稅手續(xù)費返還1000元未申報增值稅,2025年6月更正申報了2024年增值稅56.60元。2024年收到個稅手續(xù)費1000元時全額計入了其他收益,2025年6月補交更正申報的增值稅56.60元后,實際計入其他收益的應該是1000-56.60=943.40。因更正申報后,2024年增值稅增加了56.60元,導致利潤表中主營業(yè)務稅金(計提的附加稅費10%)也增加了。請問更正申報個稅手續(xù)費返還增值稅后,年報資產負債表和利潤表分別修改哪幾個科目?
老師 出售自己使用過的固定資產 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請問稅務系統(tǒng)財務報表只需要3個月出一次嗎,做賬是每個月都出是嗎
老師,資產負債表的未分配利潤等于利潤表的哪個數據?