同學(xué)你好 借:固定資產(chǎn)清理138104.08 累計(jì)折舊6887.07 貸:固定資產(chǎn)144991.15
老師,我問下我們試駕車開過來發(fā)票163840,當(dāng)時沒上牌交稅。做分錄借:固定資產(chǎn) 144991.15 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)18848 85 貸銀行存款163840。折舊了3個月6887.07。 現(xiàn)我們賣掉了發(fā)票開了174800,賣掉時候付購置稅14619.12,怎么做分錄啊,老師能不能詳細(xì)點(diǎn)我們寫下
我請教一個購車抵稅的問題,我現(xiàn)在的公司是這個月新注冊的建筑公司,過節(jié)后才去稅局報(bào)到,申請一般納稅人,目前還沒有開票也沒有進(jìn)項(xiàng),老板想以公司買一輛車,想入廣州公司牌,上牌資格其中一項(xiàng)是要公司提供上年或今年已交納1萬的稅票,我問過這個稅票是包括增值稅、消費(fèi)稅、所得稅,目前公司沒有業(yè)務(wù)那來交了稅的票?目前我們老板以個人名義掛靠了一個小工程,老板就說讓這項(xiàng)目的總包被掛靠方與我們新公司簽一份項(xiàng)目部分分包合同,總包打款12萬給我們開票就可以了,,買來的車才16萬,為上牌先交了1萬稅,又要交購置稅1.6萬,這1.6萬的購置稅不能抵扣吧,那購車進(jìn)項(xiàng)要抵當(dāng)月沒有銷項(xiàng)有用嗎?可以等到有銷項(xiàng)時抵嗎?現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是取消了360天認(rèn)證嗎?分錄又怎么做呢?
老師,請問一個問題: 我們是一家4S店,給自己店試駕車買保險(xiǎn)當(dāng)月正常入的費(fèi)用,含稅金額2025.55 借:銷售費(fèi)用—1910.9 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅114.65 然后到了下個月的時候,又通知需要退一部分保險(xiǎn), 但是在保險(xiǎn)公司沒給我們開紅字發(fā)票之前,我們先收到了它的退保款,含稅金額是750.2 然后我們做賬是借:銀行存款 750.2貸:其他應(yīng)付款750.2 然后過了幾天收到發(fā)票之后 做賬是借:其他應(yīng)付款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 保險(xiǎn)公司開的發(fā)票應(yīng)該是開含稅金額750.2的紅字發(fā)票就行,但是他們開的是負(fù)數(shù)發(fā)票-1910.9 稅額-114.65 /和一張正數(shù)發(fā)票1203.16 稅額72.19 老師,我現(xiàn)在再怎么做賬?@鄒老師
老師你好,我們廠噴涂機(jī)以舊換新1臺,換的新的含稅是30000元,舊的給供應(yīng)商了,我做了固定資產(chǎn)清理了,卡片也做了變動方式是減少,摘要是報(bào)廢清理,請問老師,固定資產(chǎn)清理卡片分錄:借固定資產(chǎn)32000貸累計(jì)折舊30200 貸固定資產(chǎn)清理1800,而新的購入噴涂機(jī)分錄是借:固定資產(chǎn) 27900借應(yīng)交稅費(fèi)/進(jìn)項(xiàng)稅3900 貸:銀行存款30000 貸:固定資產(chǎn)清理1800請問老師一個卡片減少,一個卡片增加這樣做的分錄對么?本來購入開的發(fā)票不含稅26100元,因?yàn)槠胶夤潭ㄙY產(chǎn)購入是27900元?請問老師我做的分錄對么?麻煩老師給我指導(dǎo)一下?
老師好 請教個問題,還是我昨天問老師的問題,我公司把應(yīng)該入庫存商品的車輛給誤入到固定資產(chǎn)了 現(xiàn)在稅局要求從固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入到存貨,讓做無票收入,開出去去,基礎(chǔ)工作剛做完,分析起來覺著無法做帳務(wù)處理,老師我是這樣想的,第一筆分錄是 借庫存商品,600萬,貸固定資產(chǎn)600萬,可是做無票收入時應(yīng)該怎樣做分錄呢?視同我賣出去,可是我沒這個業(yè)務(wù),只做無票收入,對應(yīng)科目計(jì)入到哪里啊?說白了 稅局要求我開票把多抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅再開票消化掉,可是不知怎樣處理了,本來就沒有這些車了,又要走下存貨,再開票開出去,這情況不知通過什么分錄走平,貸方走銷售和稅金,對應(yīng)科目計(jì)入到哪里呀老師,謝謝老師幫忙指點(diǎn)一下
老師,2024年的企業(yè)所得稅年報(bào)還能更正不,A107012和A107041填寫的本年度數(shù)據(jù)有兩個地方不一致
老師,公司注銷稅務(wù)清稅證明已經(jīng)拿到了,下一步是要做什么處理呢
電子稅務(wù)局簽完三方協(xié)議后,存款賬戶賬號報(bào)告必須提交嗎?
老師,暫估入庫,進(jìn)銷存里已經(jīng)沒有數(shù)量了,可是收到發(fā)票,成本單價(jià)要比暫估單價(jià)高出來一些。這個在進(jìn)銷存里怎么調(diào)整成本?
國內(nèi)段港雜費(fèi)代理報(bào)關(guān)費(fèi),需要放在單證備案里面嗎?
請問哪些費(fèi)用不用交個稅
合作社資產(chǎn)能不能轉(zhuǎn)入村級公司名下。就是一開始村集體法人帶頭成立了合作社,后來發(fā)現(xiàn)合作社運(yùn)營不屬于村集體,現(xiàn)在想整改,把資產(chǎn)怎樣轉(zhuǎn)回村集體
經(jīng)營范圍的順序是不是有影響
老師,股東的車給公司用簽個租車協(xié)議,為了車輛的費(fèi)用可以合規(guī)入賬。一般租金按多少算比較合適?有沒有這種租車合同可以發(fā)下?
公司開出不動產(chǎn)經(jīng)營租賃服務(wù)發(fā)票怎么做賬
那老師購置稅這個是不是要做固定資產(chǎn)的,因?yàn)橹拔覀冑I入是沒有交稅,計(jì)提折舊就按之前車輛做了。那現(xiàn)在發(fā)生購置稅了,怎么做
借:銀行存款174800-14619.12=160180.88 貸:固定資產(chǎn)清理%2B銷項(xiàng)160180.88 借固定資產(chǎn)清理22076.8 貸營業(yè)外收入
借:固定資產(chǎn)清理138104.08 累計(jì)折舊6887.07 貸固定資產(chǎn)144991.15 借:銀行存款174800,貸:固定資產(chǎn)清理174800。借:固定資產(chǎn)清理20109.73貸:應(yīng)交稅費(fèi)_銷20109.73 借固定資產(chǎn)16586.19貸營業(yè)外收入16586.19。這個購置稅放哪里,怎么做
購置稅減出去了,你看上面的分錄
那支付購置稅 借固定資產(chǎn)貸銀行存款
你們賣出去的不是嗎?為什么借固定資產(chǎn)
我們購入就一個車沒交購置稅,過了三個月賣二手車時交的,相當(dāng)于還是新車購入做試駕車,三個月以二手車形式賣掉那購置稅我們交的
那就先計(jì)入固定資產(chǎn),然后加在固定資產(chǎn)剩余價(jià)值里