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老師,請教下,增值稅及附加算錯了,多交了稅,報(bào)表去稅務(wù)局修改過了,也辦理了申請退稅,我需要做怎么的賬務(wù)調(diào)整啊

2020-09-11 14:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-11 14:31

您好,收到退款后沖減之前多計(jì)的增值稅及附加

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快賬用戶7515 追問 2020-09-11 14:33

那應(yīng)交稅費(fèi)科目不用管嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-11 14:42

您好,應(yīng)交稅費(fèi)也要沖減的,增值稅計(jì)應(yīng)交稅費(fèi),附加稅計(jì)稅金及附加的

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快賬用戶7515 追問 2020-09-11 14:46

這樣對嗎?那做報(bào)表修改后需不需要做什么賬務(wù)調(diào)整???

這樣對嗎?那做報(bào)表修改后需不需要做什么賬務(wù)調(diào)整啊?
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齊紅老師 解答 2020-09-11 15:41

您好,先調(diào)賬后出報(bào)表

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您好,收到退款后沖減之前多計(jì)的增值稅及附加
2020-09-11
你好,這個這回沒有抵扣,下回也可以抵扣的,不算多交稅款。賬務(wù)如果提多了。也不用做處理,留到下期認(rèn)證,下期待抵扣。
2021-06-25
您好,報(bào)表不需要修改。給稅務(wù)機(jī)關(guān)的報(bào)表,是需要按調(diào)整后的報(bào)表修改
2021-01-13
您好 請問發(fā)票是什么時候開具的?
2024-01-10
你好,先把之前錯誤的分錄紅沖,然后按5.8萬增值稅和5800附加稅再做正確的分錄
2024-07-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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