同學你好 是應該一樣的,
我實際收的客戶預收款外匯8000多人民幣,實際要付給大陸工廠的是5000多,中間差額是我的利潤,我公司稅率13%,但現(xiàn)在工廠只能開3個點的專票給我,請問開票的金額和品名是否該和我結(jié)匯時給銀行的合同/報關單的資料一樣?
老師 請問一下比如我發(fā)貨多少進多少、但已預付過貨款、實際是月結(jié)再開發(fā)票、1??我分錄這樣寫對嗎? 收到商品:借庫存商品 貸:應付賬款。 收到客戶貨款時:姐銀行存款、貸 主營業(yè)務收入、 發(fā)出商品時:借 發(fā)出商品。貸庫存商品 然后要不要同時 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借主營業(yè)務成本。貸發(fā)出商品 ?還是我收到發(fā)票的時候。再轉(zhuǎn)結(jié)成本?2??收到發(fā)票的時候。借 應付賬款。貸 預付貨款 嗎?3?? 我是小規(guī)模、對方給我開13個點的增值稅專用發(fā)票、的話庫存商品的時候 用不用價稅分離 、 還是寫綜合含稅價、 4?? 對方是一般納稅人 只能給我開13個點發(fā)票嗎?我是小規(guī)模、(食品發(fā)票)
老師,我公司承包了一片旅游景點區(qū),然后旅游景點里面有所有商戶取得的收入都是統(tǒng)一進國家收款碼賬戶的,然后結(jié)賬的時候政府讓我公司開發(fā)票,發(fā)票金額是這個景點國家收款碼全部收入金額,政府再打錢給我們,現(xiàn)在的情況是雖然這筆款政府打到我們賬戶,但我公司又要轉(zhuǎn)給景點的各個商戶里面(商戶大多數(shù)是個人開的那種),我公司實際根本就沒有得這些錢,只得其中一部分,請問一下我公司這個增值稅和企業(yè)所得稅該怎么辦呀
我們是外貿(mào)出口企業(yè),國外客戶采購下單1000KG鋁材,我們向工廠也是采購1000KG的鋁材,工廠最終實際交付990KG,給我們開票按的1000KG開票和我們付款也是按1000KG,我們按實際交付的990KG出口【報關單重量不能改,因為產(chǎn)品重量需要稱重,體現(xiàn)在報關單上面】,國外客戶按的1000KG付款 【因為行業(yè)特殊情況,切割是存在誤差的,大家默認允許的】 問題:我的出口收入應該怎么申報?如果按報關單申報出口收入,我的收入和收款不一致;如果我按簽訂的1000KG申報收入,收款可以對上,但是我的收入和報關單對不上,想請教這種情況怎么處理合規(guī)
請問一下老師,我公司是非盈利單位,聯(lián)合行業(yè)企業(yè)開聯(lián)合拍賣會,所有收入轉(zhuǎn)入我單位進行核算,之后屬于那個企業(yè)的款在轉(zhuǎn)給那個公司,費用也是一樣的,活動前先轉(zhuǎn)一部分活動費用給我單位,統(tǒng)一支付,多退少補,發(fā)票則開各個企業(yè)的,不開我單位,但是一些沒有辦法分開開票的,和外聘人員費用和銀行轉(zhuǎn)賬的手續(xù)費這些沒有辦法分配開各個企業(yè)的發(fā)票,所以只能開我單位的名稱的發(fā)票,可是實際費用都需要跟各個企業(yè)收回的(企業(yè)給的活動預付費出的),請問我能把開我單位名稱發(fā)票這一部分我直接做費用,之后我單位開一張現(xiàn)代服務發(fā)票給各個企業(yè)沖這一部分賬嗎
材料拿貨價一個12 材料拿貨價一個100在材料_個12 市場上賣的是50還要電費雜七雜八人工請問怎么算?
都說本年利潤都要清零。比如24年利潤表本年累計金額20萬,資產(chǎn)負債表年初未分配利潤10萬 請問26年資產(chǎn)負債表的期初數(shù)字是30嗎?
老師, 我們是汽車銷售行業(yè),每次銷售賣車都會送客戶尿素,機油等,找了一個固定售后公司,月底售后就根據(jù)這個紙質(zhì)清單給我們開票,但是每次都開,勞務*保養(yǎng)材料費。 我想知道正規(guī)的發(fā)票應該是什么,且我這邊分錄需要分幾部做,分錄怎么寫。
我們員工大部分都是有累計減除費用的,但是有兩個員工卻沒有累計減除費用,請問是什么原因呢
老師,24年工資計提643300,個稅申報643000,實際有15000沒發(fā)放,現(xiàn)在匯算清繳賬載金額,實際發(fā)生額,稅收金額分別怎么填呢
收定金要計入合同負債還是預收賬款?
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師我報匯算清繳時財務費用利潤表里是負數(shù)是什么意思有風險嗎
老師您好! 外幣賬戶既有原幣金額也有折合人民幣金額 月末怎么調(diào)匯?原幣金額對得上還用調(diào)匯嗎
有一筆2022年的費用做主營業(yè)成本報稅可睡前抵扣了,但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆費用做重了,那我改了年報了,憑證需要做沖回么?怎么做賬務處理
如果是一樣的話,進項和銷項一樣, 那體現(xiàn)不到我的利潤啊
你不是出口的嗎?不退稅?
我結(jié)匯時給銀行的資料是我自己做的報關單和與國外客戶的銷售合同。我現(xiàn)在要付給國內(nèi)工廠貨款,這筆貨款的金額按照國內(nèi)工廠的采購合同金額一致。是不是這樣理解。但他們只能開3%的增值稅專票
你要是退稅他們給你開13%的票你才能退的多,給你開3%的你退的少
老師,我現(xiàn)在問的是:工廠開發(fā)票給我的金額是按照我和工廠的合同開,還是按照我收外匯的那個金額開。
按你和工廠的合同開