你好!你的意思是說你上個(gè)月忘記結(jié)轉(zhuǎn)成本了是嗎?
上月首次和工廠交易,配送了5000元青菜過去,21號前配送了3800元,21號配送了1200元,工廠24號給我們結(jié)款了3800元,這筆交易該怎么做分錄,我現(xiàn)在做了,借銀行存款3800,應(yīng)收賬款1200,貸主營業(yè)務(wù)收入5000元,除了這個(gè)我還需要做銷售商品的嗎?
有一筆數(shù),是因?yàn)橐咔榕渌蛷N房食材給隔離人員的,政府讓我們按人頭配送,每人每天30元菜,雜貨另算,政府1.2月份應(yīng)付款給我們2萬元,我們會(huì)計(jì)1.2月結(jié)轉(zhuǎn)了成本,其他未做這筆數(shù),7月份收到貨款了,我應(yīng)該怎么做分錄,是不是借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入2萬就可以了,不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本和做其他了……
我們公司是配送公司,上個(gè)月我們配送了一些食材給a公司,貨款是6000元,他上個(gè)月支付了我們公司3000元,我上個(gè)月做了分錄,借銀行存款3000元,應(yīng)收賬款3000元,貸主營業(yè)務(wù)收入6000元,我也結(jié)轉(zhuǎn)了成本,可是我上個(gè)月忘了做銷售商品,這個(gè)月需要怎么做,這個(gè)月沒有配送給他公司了
上兩個(gè)月別人在我們公司購買了商品,支付了貨款3500元,我上個(gè)月做了賬,這個(gè)月他讓我給他開發(fā)票,然后他們轉(zhuǎn)了3500到我們公賬,我們又把這3500給回他現(xiàn)金了,我現(xiàn)在改怎么做這次的分錄
我們公司配送食材到a公司,每個(gè)月的貨款大概2000多元,這個(gè)公司兩三個(gè)月結(jié)款一次,結(jié)款一次就開1600元左右的糧油發(fā)票,分錄該怎么做,我每個(gè)月都是借應(yīng)收賬款2000元,貸主營業(yè)務(wù)收取,這樣做對嗎?可是他又開發(fā)票,會(huì)不會(huì)有影響
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
不是,我不是應(yīng)該做銷售商品,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入嗎?我沒有做這個(gè)分錄
可以反過賬把這筆分錄補(bǔ)做進(jìn)去的。
可是我已經(jīng)出了報(bào)表了,改動(dòng)的話報(bào)表的數(shù)也亂了啊
出報(bào)表了可以9月份補(bǔ)做這筆分錄。