您好,先扣除以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的5,然后本年只能扣除10萬,需要納稅調(diào)增10萬。
假設(shè)本年職工教育經(jīng)費(fèi)可扣除限額為15萬,本年發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)為10萬,以前年度結(jié)轉(zhuǎn)至本年的職工教育經(jīng)費(fèi)6萬。那么本年應(yīng)怎么調(diào)整應(yīng)納稅所得額?說明本年的和以前年度的分別是調(diào)增調(diào)減還是不調(diào)。 假設(shè)本年職工教育經(jīng)費(fèi)可扣除限額為15萬,本年發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬,以前年度結(jié)轉(zhuǎn)至本年的職工教育經(jīng)費(fèi)6萬。那么本年應(yīng)怎么調(diào)整應(yīng)納稅所得額?說明本年的和以前年度的分別是調(diào)增調(diào)減還是不調(diào)。
假設(shè)職工教育費(fèi)扣除限額是15萬,本年費(fèi)用是20萬,以前結(jié)轉(zhuǎn)至本年的費(fèi)用是5萬。那么本年度跟以前分別怎么調(diào)整,應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額是多少?
假設(shè)職工教育費(fèi)扣除限額是15萬,本年費(fèi)用是20萬,以前結(jié)轉(zhuǎn)至本年的費(fèi)用是5萬。那么本年度跟以前分別怎么調(diào)整,應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額是多少?
假設(shè)職工教育費(fèi)扣除限額是15萬,本年費(fèi)用是20萬,以前結(jié)轉(zhuǎn)至本年的費(fèi)用是5萬。那么本年度跟以前分別怎么調(diào)整,應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額是多少?
(1)職工福利費(fèi)稅前扣除限額=360×14%=50.4(萬元),實際發(fā)生62萬元,應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額=62-50.4=11.6(萬元)。(2)工會經(jīng)費(fèi)稅前扣除限額=360×2%=7.2(萬元),實際撥繳5萬元,不需要做納稅調(diào)整。(3)職工教育經(jīng)費(fèi)稅前扣除限額=360×8%=28.8(萬元),則本年度發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)25萬元可以在稅前據(jù)實扣除。同時,以前年度結(jié)轉(zhuǎn)至本年度的職工教育經(jīng)費(fèi)3萬元也可以在本年度稅前扣除,調(diào)減應(yīng)納稅所得額3萬元。(4)該企業(yè)2019年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額=800+11.6-3=808.6(萬元)其中3萬為什么要調(diào)減
老師你好,開五個網(wǎng)店需要在會計軟件建五個賬套嗎?合并建一個可以嗎?
老師,我們一張23年的發(fā)票失控了,24年稅務(wù)要求補(bǔ)交所得稅,普票,我們實行會計準(zhǔn)則,這個怎么做分錄呢?
請問老師,我要怎么補(bǔ)報以前年度的印花稅呢?剛剛點了我要辦稅-稅費(fèi)申報及繳納-財產(chǎn)和行為稅申報-填表式申報-印花稅增加完稅源后點提交就返回到最初界面了,然后也查不到我剛剛報的
老師,股東轉(zhuǎn)入投資款入公戶,印花稅也繳納啦,賬上也計入實收資本,這個怎么能證明實繳完成了
企業(yè)發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)讓,公司怎么幫還員工代扣代繳
發(fā)現(xiàn)去年的現(xiàn)金流量表,分配不對,如果要更改怎么改呢?可以不更改嗎
老師,由于銀行柜臺出錯,收了我們公司手續(xù)費(fèi),然后我們店長聯(lián)系她,她根據(jù)銀行收的手續(xù)費(fèi)記錄個人把總額付給我們店長了,請問店長把這筆手續(xù)費(fèi)付到公司我們怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師,請問一般納稅人公司,要給客戶介紹費(fèi)返款怎么支付好些,怎么做賬務(wù)處理合理,稅點應(yīng)該收多少個點合理。
你好,老師,就是領(lǐng)導(dǎo)讓我在超市買一張購物卡,開的普票。然后回來報銷,財務(wù)經(jīng)理說普票不行,專票才可以。但是超市對于儲值卡開不了專票。這種應(yīng)該怎么處理,我的錢還墊進(jìn)去了呢。
老師,請問一下平常的一些無票支出怎么做賬,