您好,第2題(4)小問中是企業(yè)開具普通發(fā)票、取得收入,要計(jì)算銷項(xiàng)稅額; 第3題(2)小問是取得增值稅專用發(fā)票,是企業(yè)購入運(yùn)輸服務(wù),而不是企業(yè)的收入,是應(yīng)該計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額的
老師,你好,我想問一下 我平常做的是內(nèi)賬,然后賣東西會開增值稅專票出去,買東西對方也開專票給我們,如果我要做分錄的話也是要 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)(銷項(xiàng)) 這樣嗎,因?yàn)檫@個(gè)不是外賬才做的嗎,我現(xiàn)在有些矛盾
老師你看我畫線的地方,都是賣出去東西,都有運(yùn)輸服務(wù),同樣的問銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,為什么處理不一樣,一個(gè)算運(yùn)費(fèi)一個(gè)不算
老師您好!想請問你一下,建筑公司進(jìn)項(xiàng)的材料,可不可以原封不動的開銷項(xiàng)出去,就是我們買了一批材料,后來一直沒用上,但剛好其它的公司需要,就原價(jià)轉(zhuǎn)賣,然后開銷項(xiàng)出去,這樣稅務(wù)那邊有沒有風(fēng)險(xiǎn),合同什么的都齊全
麻煩老師幫我看一下那個(gè)第三問算進(jìn)項(xiàng)稅額,不明白為何第一個(gè)條件中的運(yùn)費(fèi)200*0.09需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,僅因?yàn)檫@是銷售的免稅,而且之有已經(jīng)進(jìn)行了抵扣?而那個(gè)第三個(gè)條件生產(chǎn)免稅貨物,購進(jìn)一批原材料,取得價(jià)款2000元卻不用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是因?yàn)檫@個(gè)直接購進(jìn)時(shí)不做進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在不用轉(zhuǎn)出,是這樣理解 ?
老師你好,我們是一家運(yùn)輸有限公司,一般納稅人,稅務(wù)今年核查去年的燃料超標(biāo),超出30萬,要我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,補(bǔ)稅27000元,年底燃料充值卡有余額5萬,其余都做成本消耗了,請問這個(gè)賬務(wù)怎么處理?
工資社保憑證里面需要付什么原始憑證
請問老師,甲單位從乙單位租賃大棚,給乙租賃費(fèi)用,委托乙種植水果蔬菜,種植出來的水果蔬菜,甲單位購買,甲單位購買后再出售,甲單位出售水果、蔬菜可以享受免稅么?
老師,一般納稅人每個(gè)月的增值稅發(fā)票固定額度是10萬,但是每個(gè)月業(yè)務(wù)量上升稅款額度不夠,需要月月提額很麻煩,能不能有方法提升額度的方法?需要哪些手續(xù)?
給客戶送手機(jī),開的是增值稅專票,這個(gè)公司能做費(fèi)用嗎
公司收到醫(yī)療服務(wù)的發(fā)票可以用嗎,總金額15000
公司領(lǐng)導(dǎo)年收入240萬,個(gè)人所得稅得多少啊
老師,個(gè)體戶在淘寶,快團(tuán)等銷售,現(xiàn)在電商要合規(guī)報(bào)稅,之前沒做過,應(yīng)該要注意哪些,報(bào)哪些稅,謝謝!
老師你好,就是我更改了增值稅的報(bào)表但是我又覺得我改錯了,我還可以恢復(fù)之前的報(bào)表嗎?
在哪里看自己公司是小規(guī)模還是一般納稅人
老師,我們公司有筆業(yè)務(wù),誤做了免稅申報(bào),我現(xiàn)在能更正后請問我們有一筆出口免稅貨物,對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)票不是單獨(dú)進(jìn)的,當(dāng)月申報(bào)增值稅的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額如何做轉(zhuǎn)出?
如果是企業(yè)開的專票,那么算去銷項(xiàng)里面嗎?也要算混合銷售?
企業(yè)開具的發(fā)票,不論是專票還是普票都要計(jì)算銷項(xiàng)稅額的,都是算混合銷售的