本年利潤(rùn)的余額可以年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配的

老師,企業(yè)2019.11開業(yè),2019年11月本年利潤(rùn)在借方代賬公司沒(méi)轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配,12月的時(shí)候還是借方他給轉(zhuǎn)了,本年利潤(rùn)是0了。 但到2020年1--7月每個(gè)月本年利潤(rùn)都有數(shù),他都沒(méi)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),這個(gè)不對(duì)吧
老師,請(qǐng)問(wèn)執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2019年沒(méi)有計(jì)提企業(yè)所得稅20萬(wàn),在2020年繳納時(shí)直接進(jìn)入了費(fèi)用,進(jìn)入2020年本年利潤(rùn),造成了2019年未分配利潤(rùn)多了20萬(wàn),2020年本年利潤(rùn)少了20萬(wàn),在2020年7月調(diào)整了:借:未分配利潤(rùn)20萬(wàn),貸:本年利潤(rùn)20萬(wàn),這樣調(diào)整行嗎
老師您好,1.本年利潤(rùn)是每月月末結(jié)轉(zhuǎn)還是年末結(jié)轉(zhuǎn),還是都可以?2.如果每個(gè)月末結(jié)轉(zhuǎn)是不是要在總賬上設(shè)個(gè)本年利潤(rùn)科目,明細(xì)上還設(shè)個(gè)本年利潤(rùn)科目嗎?3.是否還要設(shè)個(gè)未分配利潤(rùn)?4.如果本月本年利潤(rùn)借方余額,如何做利潤(rùn)分配的分錄?5.如果不是每月結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn),是不是該怎么辦就怎么辦?
老師你好 我去年利潤(rùn)表12月的本年累計(jì)金額沒(méi)有,累計(jì)到22.1月利潤(rùn)表上。是什么原因?和我2021.12月做了結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 借:利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn) 70000 貸:本年利潤(rùn)700000 剛好資產(chǎn)負(fù)債表上22.1月 未分配利潤(rùn)是包含這個(gè)70000元 但是利潤(rùn)表上是少了這個(gè)70000元 相當(dāng)于利潤(rùn)表 2012年的本年累計(jì)金額是沒(méi)有的,利潤(rùn)表都是重新開始 只有本月金額=本年累計(jì)金額了?。?/p>
關(guān)于未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)的問(wèn)題:我的前一個(gè)會(huì)計(jì)在去年年末把未分配利潤(rùn)的借方余額轉(zhuǎn)到了本年利潤(rùn)的借方去了(本年利潤(rùn)期末余額在貸方,未分配利潤(rùn)這個(gè)科目她好幾年都沒(méi)用過(guò)),她說(shuō)這兩個(gè)科目是通用的,我覺(jué)得不太對(duì)想更正,所以我在今年又做了一筆借方未分配利潤(rùn),借方負(fù)數(shù)本年利潤(rùn),相當(dāng)于轉(zhuǎn)回來(lái)了,而且把上年的本年利潤(rùn)貸方轉(zhuǎn)到了未分配利潤(rùn)的貸方,請(qǐng)問(wèn)我這么操作是正確的嗎
小型微利企業(yè)印花稅減半需要在哪填寫呀
老師,現(xiàn)在個(gè)體戶上了平臺(tái)的平臺(tái)自動(dòng)對(duì)接稅務(wù),客戶7—9這個(gè)季度是旺季大概有一百來(lái)萬(wàn)的收入,還要就是節(jié)假日多一點(diǎn),其他月份的收入大概就十來(lái)萬(wàn)的收入,這個(gè)的話他的經(jīng)驗(yàn)所得怎么樣可以少交一點(diǎn)稅呢,增值稅是不是就沒(méi)有辦法了
2022年度對(duì)方開具給我公司一張13%的增值稅專票(我公司稅率是13)已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,現(xiàn)在對(duì)方稅務(wù)局查到了他們沒(méi)有權(quán)利開13個(gè)點(diǎn),只能開6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,現(xiàn)在需要紅沖,對(duì)我們這邊稅務(wù)局有沒(méi)有什么問(wèn)題?
控股股東不能成為企業(yè)法定代表人嗎?現(xiàn)實(shí)生活中好像都是這樣的
老師,實(shí)操系統(tǒng)六月份報(bào)稅利潤(rùn)表數(shù)據(jù)填錯(cuò)了,怎么才能清空數(shù)據(jù)重新練習(xí)?謝謝!
小型微利企業(yè)印花稅減半,怎么操作呀
老師,申報(bào)個(gè)稅的收入是按繳費(fèi)工資,還是繳費(fèi)基數(shù)
老師我們公司是小規(guī)模納稅人,開具普票100萬(wàn),按1%繳納增值稅及附加稅,然后有2%的增值稅優(yōu)惠,該怎么做賬呢
您好,我想看這個(gè)分錄是不是之前會(huì)計(jì)做錯(cuò)了,是不是都應(yīng)該是應(yīng)收賬款呢!
公司是不是一定要交企業(yè)所得稅?


好的,謝謝老師!
好的,客氣,幫到你就好