同學,你好 只要是合理真實的,就可以
費用報銷10萬,如果可以提供出發(fā)票,可以走一般戶直接打給員工嗎?當月費用成本過高,會被稅務局預警嗎
合同是按完工進度開票結款,但是這個周期比較長半年或者一年,但是這個過程中,人員工資是正常發(fā)放的,這個工資就是我們的成本,在這過程中這個工資是直接做費用還是待攤或者有沒有其他好的會計科目?有老師說直接做費用不用分攤 那確認收入的時候還用沖銷費用嗎?就是需要做借主營業(yè)務成本貸費用嗎?如果不做這一步,利潤表上面只有營業(yè)收入,營業(yè)成本為0可以嗎?稅務局后臺系統(tǒng)會不會考察這個成本與收入的比例?
公司有在外面的業(yè)務員,不在公司拿工資,只拿提成,打到他們賬戶里,如果不開發(fā)票,給他們按勞務報酬申報個稅,是不是就可以不需要勞務發(fā)票了直接計入銷售費用?可以直接從公戶給他們轉(zhuǎn)款嗎?
A公司是一般納稅人,發(fā)生如下業(yè)務:1.業(yè)務提交報銷單上注明,報銷過路費800,與客戶吃飯等2000,報銷部門聚餐費300,出納收到單據(jù)用銀行轉(zhuǎn)賬給業(yè)務;2.公司購進廠商一臺生產(chǎn)用設備含稅90400元,公司以銀行匯票付款;3.本月從供應商購進含稅原材料11.3萬元,供應商貨款月結60天,同時從B供應商購進生產(chǎn)用耗材含稅3.39萬,貨款月結90天;4.本月銷售客戶產(chǎn)品一批含稅收入85.88萬,月結120天;5.結合序號2、3、4題,不考慮其他條件,計算當月應交增值稅與附加稅費,并做出賬務處理;6.本月車間員工工資12萬,業(yè)務人員工資8萬,管理人員工資10萬,其中從農(nóng)行支付員工工資20萬,從蘇州銀行付工資10萬;7.本月農(nóng)行支付貸款利息8000元;8.請用以上題目信息計算出當月的損益,并列出利潤表。
郭老師,跨境電商,商務局海關稅務備案都完成,我們銷售日用小商品,比如,公戶付款給供應商,他們開具發(fā)票,亞馬遜直接提現(xiàn)到公戶(人民幣),我們按照提現(xiàn)數(shù)據(jù)確認銷售收入,這個對不對 然后,我們的貨物是貨代直接提走到海外倉,把電子口岸的IC卡給貨運代理,以我們的名義出口報關 如果我們是小規(guī)模,等于可以申請免稅,如果上游沒有發(fā)票, 是不是不可以免稅,跟上游發(fā)票有沒有關系 如果我們是一般納稅人,上游取得進項專票,跟報關單完全一致,申請退稅的話,是直接按照進項票的進項稅額退稅么?
老師還有一個問題農(nóng)民合作社二次分紅剩余盈余需要繳納個人所得稅,那個稅由合作社自行申報交稅嗎
小規(guī)模交增值稅是1%交嗎?如果一個季度我們開票金額是20萬,是不是應交增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入?如果開票金額是35萬,應交增值稅就不轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了?
你好,老師。我們是通訊行業(yè)的經(jīng)銷商。廠家那邊有個業(yè)務辦業(yè)務送話費的活動。話費是我們先墊付給客戶那邊充值進去,這個就產(chǎn)生了成本。但是廠家開增值稅電子普通發(fā)票項目有預付卡。我這邊這個發(fā)票能稅前扣除嗎?
小規(guī)模交增值稅是按1 %交是嗎?
怎么申報,1-6月工資5000元社保也是按照基數(shù)繳納 ,7月往后6000但是現(xiàn)在還是按5000申報社?;鶖?shù)繳納的,這個需要怎么調(diào)整,怎么在電子稅務局申報
老師請問一下我們公司準備實收資本實繳,但是老板沒有這么多錢,只有過橋,那這個后邊掛那么大的往來,有沒有什么辦法可以處理呀,還是我想問一下老師,會計能解決成本問題,能解決企業(yè)缺發(fā)票的問題嗎,我們老板說的,你是會計,你是專業(yè)的,你來想辦法,搞得我都無語了
老師!教育費附加 地方教育費附加 有起征點嗎?多少金額以下免稅嗎?
老師這么晚打擾了農(nóng)民專業(yè)合作社年底應付盈余及應付剩余盈余分配發(fā)放后,需要交個人所得稅嗎
老師,在2025年發(fā)現(xiàn)了一張2022年的原材料發(fā)票20多萬未入賬,現(xiàn)在入進去可以嗎
老師 教育費附加 地方教育費附加 有起征點嗎?是多少以下免收嗎?