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個(gè)體工商戶,成立6個(gè)月,未給繳納社保的員工申報(bào)個(gè)稅,如何補(bǔ)報(bào)個(gè)稅。實(shí)際支出費(fèi)用,但是當(dāng)季度未收到發(fā)票,入預(yù)付賬款的金額可以在當(dāng)季度入成本在所得稅前扣除嗎。公司剛成立財(cái)務(wù)制度不規(guī)范,月開(kāi)票36萬(wàn),增值稅實(shí)際已經(jīng)繳納,但是,所得稅由于未確得發(fā)票,如果處理

2024-09-14 20:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-09-14 20:45

您好 請(qǐng)問(wèn)單位核定了工資薪金個(gè)人所得稅么 實(shí)際支付費(fèi)用 暫時(shí)未取得發(fā)票 可以暫估成本費(fèi)用入賬 季度所得稅前先扣除 匯算清繳前取得發(fā)票就可以了哈

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快賬用戶4381 追問(wèn) 2024-09-14 20:47

沒(méi)有,公司7月中旬前是個(gè)體戶,由于開(kāi)發(fā)票超過(guò)30萬(wàn),7月中旬以后已經(jīng)由個(gè)體工商戶轉(zhuǎn)有限責(zé)任公司,個(gè)轉(zhuǎn)企了

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快賬用戶4381 追問(wèn) 2024-09-14 20:48

個(gè)稅申報(bào)是7月份開(kāi)始的

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快賬用戶4381 追問(wèn) 2024-09-14 20:48

但是1到6月份還是個(gè)體戶

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快賬用戶4381 追問(wèn) 2024-09-14 20:50

目前,所得稅沒(méi)有繳納一直是0,所得稅稅負(fù)率異常,稅務(wù)局說(shuō)要約談,但是,目前,前期工作一直沒(méi)有做好,所以,目前在考慮怎么處理。

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快賬用戶4381 追問(wèn) 2024-09-14 20:50

1到6月份,個(gè)稅沒(méi)有申報(bào)過(guò),那工資能入成本費(fèi)用么

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齊紅老師 解答 2024-09-14 20:51

個(gè)體戶的時(shí)候沒(méi)有核定工資薪金個(gè)人所得稅 對(duì)嗎

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快賬用戶4381 追問(wèn) 2024-09-14 20:52

是的,沒(méi)有

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齊紅老師 解答 2024-09-14 20:54

個(gè)體戶的時(shí)候沒(méi)有核定工資薪金個(gè)人所得稅 個(gè)人工資可以計(jì)入成本費(fèi)用稅前扣除

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快賬用戶4381 追問(wèn) 2024-09-14 20:54

好的,謝謝老師。

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快賬用戶4381 追問(wèn) 2024-09-14 20:55

稅務(wù)約談,需要注意什么嗎,需要帶什么材料嗎。

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齊紅老師 解答 2024-09-14 20:55

不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)

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快賬用戶4381 追問(wèn) 2024-09-14 20:57

老師還在不

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齊紅老師 解答 2024-09-14 20:58

在的哈 有疑問(wèn)您請(qǐng)說(shuō)

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快賬用戶4381 追問(wèn) 2024-09-14 20:59

稅務(wù)約談需要注意什么嗎,需要帶什么材料嗎

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快賬用戶4381 追問(wèn) 2024-09-14 21:00

會(huì)計(jì)憑證,財(cái)務(wù)報(bào)表,這些帶去還是怎么搞,沒(méi)有遇到過(guò)。然后,餐飲服務(wù)的所得稅稅負(fù)率,增值稅稅負(fù)率是多少,如何計(jì)算

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齊紅老師 解答 2024-09-14 21:01

約談的話 要自己先整理數(shù)據(jù) 看是哪方面造成的稅負(fù)率不達(dá)標(biāo) 是不是有收入未入賬 或者成本費(fèi)用過(guò)高? 成本費(fèi)用過(guò)高是什么原因造成的 要自己分析 然后稅務(wù)約談的時(shí)候 可以提供數(shù)據(jù)

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您好 請(qǐng)問(wèn)單位核定了工資薪金個(gè)人所得稅么 實(shí)際支付費(fèi)用 暫時(shí)未取得發(fā)票 可以暫估成本費(fèi)用入賬 季度所得稅前先扣除 匯算清繳前取得發(fā)票就可以了哈
2024-09-14
你好; 確實(shí)多繳納了; 電子稅務(wù)局 可以申請(qǐng)退稅的; 可以的;? ? 但是你要注意你報(bào)的數(shù)據(jù)要? ?是對(duì)的哈; 因?yàn)橥硕惤痤~過(guò)大; 可能會(huì)查賬的;? ?
2023-03-22
你好,要根據(jù)你調(diào)增之后的稅務(wù)利潤(rùn)判斷,如果調(diào)增之后還是虧損的,那么不需要繳納企業(yè)所得稅
2021-10-26
會(huì)計(jì)利潤(rùn)的計(jì)算過(guò)程是 3000-1500-700-600-50-50+100=200
2022-05-07
你好,1.你要很報(bào)表一致,168000要做期初數(shù)據(jù), 2.你的計(jì)提成本無(wú)法確定發(fā)票,不能計(jì)入成本,年終匯算是要進(jìn)行納稅調(diào)整的!以上回答希望能幫到你祝你生活愉快!
2021-08-20
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