你好 銀行公戶收到的嗎
老師公司在2017年一筆40多萬的預(yù)收款沒記錄 但是現(xiàn)在要給他他開發(fā)票了 怎處理呢?
之前總公司開票100萬,賬戶用不起,然后分公司收的款。當(dāng)時(shí)分公司做的借銀存,貸其他應(yīng)付款。但是總公司沒有憑證就沒有做其他應(yīng)收款?,F(xiàn)在分公司還了40多萬給總公司,分公司沖銷了借其他應(yīng)付款,貸銀存。那現(xiàn)在總公司做分錄借銀存,貸其他應(yīng)收款,總公司其他應(yīng)收款就是-40幾萬了。怎么辦呢
老師你好,我公司2019年預(yù)付了一筆40萬的設(shè)備款,但是設(shè)備到了部份配件,后面尾款也沒付,對方也沒到公司來安裝,這部份配件也沒用了,現(xiàn)在這個(gè)合同也作廢了,對方也沒有開發(fā)票給我們,公司這筆40萬預(yù)付款怎么處理呢?現(xiàn)在到的這些配件也要報(bào)廢處理了
老師好,現(xiàn)在開始個(gè)稅匯算了,我前公司去年給我多記了一筆獎(jiǎng)金,實(shí)際我沒收到這筆錢,但是因?yàn)樗?dāng)時(shí)給我申報(bào)了,導(dǎo)致我現(xiàn)在要補(bǔ)很多稅,這個(gè)怎么處理呢
2021年我公司支付了一個(gè)合同款3萬(合同總價(jià)10萬),后面我們公司不打算干了,但一直沒注銷,現(xiàn)在老板想把這個(gè)公司注銷,可是這個(gè)3萬的發(fā)票對方公司不開,他們說合同沒有完成,他們是虧損的,就不給開票,掛在其他應(yīng)收款里的,那我們現(xiàn)在要怎么處理這筆賬呢?
老師,對方6月份給我開進(jìn)來的票,開錯(cuò)了當(dāng)時(shí)沒紅沖,7月份紅沖了,那這個(gè)票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄?。?/p>
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達(dá)5000萬左右,請教一下是再注冊個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營,哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計(jì)通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會計(jì)三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會計(jì)分錄呀
個(gè)體戶都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個(gè)人所得稅嗎?
在建工程酒店購進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅屬于費(fèi)用類科目嗎?什么時(shí)候借方什么時(shí)候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分?。?關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
是的 對公賬戶收到的
借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)
老師是17年的 之前沒開票 現(xiàn)是對方要我們給開發(fā)票了 才發(fā)現(xiàn)當(dāng)年漏記了
之前的銀行對不起來吧
就是主要問這個(gè)
之前沒有做你的銀行能一致? 查下憑證 當(dāng)時(shí)怎么做的