您好 這樣賬務(wù)處理正確的
老師,我8月進(jìn)項(xiàng)抵扣統(tǒng)計(jì)已經(jīng)確認(rèn)了,但是做賬時(shí)發(fā)現(xiàn)不能抵扣,是只能做福利費(fèi),麻煩老師看一下我做的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出對(duì)嗎?
老師你好,我想問下對(duì)于不能抵扣的用于員工福利的進(jìn)項(xiàng)稅可以認(rèn)證的時(shí)候直接選不抵扣是嗎,這樣做賬的時(shí)候就不用做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了吧,報(bào)稅的時(shí)候也不用填進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了是嗎
老師,我們公司是代理商,賣出商品后被退貨,我司又退給廠家。賣出商品開了專票做賬并結(jié)轉(zhuǎn)了,退貨給我司我直接做了賣出分錄的紅字附下圖片。廠家給我們開了紅字信息銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,報(bào)稅時(shí)我發(fā)現(xiàn)我們進(jìn)項(xiàng)待抵扣的是已經(jīng)抵扣了,做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。有3萬多,我又去找了前期的未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅3萬多做了轉(zhuǎn)出附下圖片。麻煩老師看一下我做的對(duì)不對(duì)?如果有錯(cuò),麻煩老師幫我寫一下正確的分錄,謝謝
老師,我12月有一張抵扣發(fā)票,當(dāng)時(shí)做賬是待抵扣進(jìn)項(xiàng),已經(jīng)入賬,但是沒有抵扣,這個(gè)月1月抵扣了,我要做什么分錄結(jié)轉(zhuǎn)待抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
老師 就是有一筆費(fèi)用我不能進(jìn)項(xiàng)抵扣 但是上月我抵扣了 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出如何做賬呢
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,請(qǐng)問申報(bào)的時(shí)候,怎么填申報(bào)表呢?
填寫增值稅附表二 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 用于福利的欄次
老師,填哪個(gè)呢?
填第這個(gè)表15欄就好了啦
這里還要填嗎?
您本期勾選認(rèn)證了發(fā)票么
就是要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的稅額,本期已認(rèn)證勾選了,沒有其他認(rèn)證勾選金額了
那要在附表二35欄填寫 然后自動(dòng)帶入您截圖的地方