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老師,請問在轉(zhuǎn)換新政府會計賬套的時候,舊賬套的科目余額表存在兩個僵尸戶,十幾二十年了,有余額,但不知道是什么賬戶來的,也不知道是怎么回事,以前兩個會計都不知道是怎么回事,請問我還需要遷入新賬套呢?怎么處理比較合適?

2020-09-09 23:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-10 07:47

同學你好,需要遷入新賬套,建議轉(zhuǎn)銷處理比較好。

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快賬用戶3815 追問 2020-09-10 08:16

請問如何做轉(zhuǎn)銷呢?現(xiàn)在是借方余額。

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齊紅老師 解答 2020-09-10 12:20

同學你好,轉(zhuǎn)銷時財務(wù)會計分錄如下: 借:其他費用 貸:相關(guān)科目

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快賬用戶3815 追問 2020-09-10 12:38

預(yù)算會計要做分錄嗎?比如我們1月份轉(zhuǎn)銷,6月份才開?零余額賬戶,需要做預(yù)算分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-10 12:41

同學你好,預(yù)算會計不需要處理。

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快賬用戶3815 追問 2020-09-10 12:58

期初入賬時還需要設(shè)置這兩個僵尸戶嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-10 17:32

同學你好,需要設(shè)置這兩個僵尸賬戶的。

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快賬用戶3815 追問 2020-09-10 17:34

轉(zhuǎn)銷時需要做什么規(guī)定審批手續(xù)嗎?比如領(lǐng)導審批之類的?

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齊紅老師 解答 2020-09-10 17:42

同學你好,需要寫個說明,或者提交簽呈,讓領(lǐng)導審批后,再做賬處理。

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同學你好,需要遷入新賬套,建議轉(zhuǎn)銷處理比較好。
2020-09-10
你好,同學。 1,這個時候?qū)Ψ介_的是不征稅的預(yù)售發(fā)票,你是作為預(yù)付賬款處理 2,您首先,是要確定他計的是哪個科目,后面沖預(yù)付的時候才能對應(yīng)處理的??梢钥紤]通過合同查詢,做賬的憑證來確定放的哪個科目
2020-10-04
同學你好 發(fā)票上沒有備注嗎
2021-05-20
你好,收付款根據(jù)銀行日記賬做
2024-04-04
這種方式 是實際工作中常見的處理,按相關(guān)的商品比例結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。所有的企業(yè)只要有銷售都 需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的。 你首先,是要了解你企業(yè)的經(jīng)濟流程,然后你的問題不是死盯著那幾個科目,你要考慮你賬務(wù)的完善性,是否包含了企業(yè)所有的經(jīng)濟業(yè)務(wù)。然后還要考慮利潤和稅收金額 是否合理。
2020-11-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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