多交的稅款可以申報辦理退稅處理,需要提供多交稅的證明材料,需要稅務(wù)審批同意后才能辦理退稅。
8月份申報個稅時因修改之前的個稅導(dǎo)致多交了一次稅費(fèi),銀行扣了兩次款249.74與86.35,實(shí)際只需要249.74就行了。 1、請問多交的這個86.35怎么做帳? 2、這筆多交的稅能退嗎?
五月份同一個業(yè)務(wù)開了兩張發(fā)票,忘記作廢其中一張,賬上只做了一筆發(fā)票收入,所以在交五月增值稅的時候,賬上和申報表的總稅額不一樣,申報表的稅多。次月做增值稅的付款憑證時因為有差異,就把差異那筆做了調(diào)整,借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。這樣就跟申報表保持一致了!但是因為這筆多交的,在下期抵扣,但因為6月進(jìn)項大于銷項,所以未繳稅,賬上留抵稅額10000,申報表上是12000,2000就是多交的那筆稅,到七月份交稅的時候留抵稅額應(yīng)該如何做分錄,多交那筆增值稅怎么做分錄
老師請教一下,我五月開了一筆50萬左右的收入發(fā)票,當(dāng)時交了三萬多的稅,8月的時候作紅沖了,又從新開了50多萬的發(fā)票,系統(tǒng)里面顯示又要交兩萬多的稅,那之前交的稅應(yīng)該怎么處理?我只在賬上計提了這兩萬多的稅,因為這個情況是第一次遇見,我也不知道該怎么處理,是不是要退稅?還是發(fā)票沖紅就自動抵扣以前交的稅?
2022年9月份申報8月份的增值稅及附加稅,并且銀行已扣款。后來當(dāng)時的會計應(yīng)該是發(fā)現(xiàn)申報錯了,申報數(shù)據(jù)比實(shí)際開票收入要多,就更改了申報表,導(dǎo)致產(chǎn)生了退稅。但那個時候沒有處理,我是前幾天發(fā)現(xiàn)了,就和稅務(wù)局咨詢,昨天增值稅和附加稅產(chǎn)生的差額已經(jīng)返還給單位。你說這筆分錄該怎么處理?借銀行存款,貸利潤分配-未分配利潤對嗎?使用的小企業(yè)會計準(zhǔn)則。
老師,現(xiàn)在我有兩個問題: 從代賬公司接回來的,有問題的怎么調(diào)整 1.賬務(wù)問題: 6月的銀行賬沒有做,我已經(jīng)補(bǔ)上了,但是6月份的工資做的庫存現(xiàn)金發(fā)放實(shí)際上是銀行存款發(fā)放的,并且應(yīng)付職工薪酬和庫存現(xiàn)金多做了,實(shí)際沒有那么多,我現(xiàn)在調(diào)整了之后庫存現(xiàn)金和銀行存款對上了,但是我不知道這個管理費(fèi)用多出來的能不能調(diào)整。 2.個稅申報問題,因為6月申報的個稅有問題,跟實(shí)際不一樣,而且交接過來我的個稅客戶端沒有他們之前的記錄,沒辦法更正,這個不改,不管可以嗎?
您好~有做過審計的老師嗎?想咨詢下,公司成本,一般實(shí)施的抽查是什么樣子的?
你好,我公司有個員工之前是自己買的靈活性社保,現(xiàn)在公司準(zhǔn)備幫他買,要怎么操作呢?
總賬這個崗位內(nèi)容是啥?可否詳細(xì)列舉一下
要注銷公司,設(shè)備300萬 怎么轉(zhuǎn)讓或者售賣 稅費(fèi)最少
設(shè)備售賣稅費(fèi)要怎么計算
老師您好,我這邊是快遞行業(yè),我們收到的派費(fèi),會給總部去開專票記收入,這些收到的派費(fèi)一部分一部分會向下發(fā)放給承包區(qū),簽的有承包合同,不會收到發(fā)票,這個支出可以合理計入成本嘛
我公司公戶,轉(zhuǎn)給對方個人賬戶貨款分錄
老師,是不是每個月都要調(diào)匯啊,比如應(yīng)收賬款:根據(jù)8月最后一個工作日的匯率調(diào)整財務(wù)費(fèi)用~匯兌損益?
去年年底成品油發(fā)票已抵扣 未入賬 現(xiàn)在補(bǔ)入賬分錄怎么寫
公戶轉(zhuǎn)貨款給個人,分錄
我現(xiàn)在需要入帳怎么入呢,實(shí)際沒有這筆發(fā)生,這個不能在電子稅局里網(wǎng)上操作嗎?還要去稅局提供材料什么的??
一、這個也是一樣的入賬,分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款 二、退稅后再做分錄是: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅
那摘要怎么寫?
付個人所得稅,退回多交的個人所得稅
因為現(xiàn)在還沒操作退稅這塊,先記錄的是交的這個分錄,摘要怎么寫呀?
重復(fù)支付個人所得稅