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8月份申報個稅時因修改之前的個稅導(dǎo)致多交了一次稅費(fèi),銀行扣了兩次款249.74與86.35,實(shí)際只需要249.74就行了。 1、請問多交的這個86.35怎么做帳? 2、這筆多交的稅能退嗎?

2020-09-09 18:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-09 18:40

多交的稅款可以申報辦理退稅處理,需要提供多交稅的證明材料,需要稅務(wù)審批同意后才能辦理退稅。

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快賬用戶9390 追問 2020-09-09 18:42

我現(xiàn)在需要入帳怎么入呢,實(shí)際沒有這筆發(fā)生,這個不能在電子稅局里網(wǎng)上操作嗎?還要去稅局提供材料什么的??

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齊紅老師 解答 2020-09-09 18:43

一、這個也是一樣的入賬,分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款 二、退稅后再做分錄是: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅

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快賬用戶9390 追問 2020-09-09 18:44

那摘要怎么寫?

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齊紅老師 解答 2020-09-09 18:45

付個人所得稅,退回多交的個人所得稅

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快賬用戶9390 追問 2020-09-09 18:46

因為現(xiàn)在還沒操作退稅這塊,先記錄的是交的這個分錄,摘要怎么寫呀?

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齊紅老師 解答 2020-09-09 18:47

重復(fù)支付個人所得稅

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多交的稅款可以申報辦理退稅處理,需要提供多交稅的證明材料,需要稅務(wù)審批同意后才能辦理退稅。
2020-09-09
您好,那您需要紅字沖回一張,根據(jù)期末應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅的余額做賬,結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
2021-08-16
你好;你去看看 不含稅金額 和你票面的 稅額和之前藍(lán)字發(fā)票有差異金額嗎?? 同時注意看看你紅字發(fā)票的金額是否有錯誤?
2023-09-25
正規(guī)是需要更正之前申報,這個是發(fā)出工資去次月申報,你們沒有發(fā)正規(guī)是更正申報,不過不跨年,你后續(xù)不這樣,后續(xù)發(fā)的時候不要重復(fù)申報了,保持累計數(shù)是對也可以這樣,實(shí)務(wù)中現(xiàn)在是累計預(yù)繳,累計數(shù)是對就可以,
2020-08-06
賬務(wù)問題 對于管理費(fèi)用多出來的部分可以調(diào)整。通過編制分錄 “借:庫存現(xiàn)金(負(fù)數(shù)金額),貸:管理費(fèi)用(負(fù)數(shù)金額)” 來沖減多記的管理費(fèi)用。 個稅申報問題 不能不管。先聯(lián)系代賬公司獲取記錄,不行就向稅務(wù)機(jī)關(guān)查詢,然后按要求在電子稅務(wù)局或辦稅服務(wù)廳進(jìn)行更正申報。
2024-12-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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