你好,一般實務(wù)中收到員工還錢,不用寫收據(jù),沖減原借款就行,謝謝。
老師,公司內(nèi)部每月都有往來款,借錢給員工寫了借款單,員工還錢就直接沖減其他應(yīng)收款,不用在寫什么收據(jù)吧,小額往來比較多
問一下,和公司員工掛了往來,一個是借款,走的其他應(yīng)付款,一個是備用金,走的其他應(yīng)收款,報銷費用的時候我走的備用金,平時大額的我就寫的借款還款摘要,問一下能不能只用一個科目,直接都有其他應(yīng)付款?
老師 有員工在公司掛了其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款 其他應(yīng)收款的分錄為 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 其他應(yīng)付款的分錄為 借管理費用 貸 其他應(yīng)付款 因為公司在外面有很多費用沒及時清理 都掛了這個員工的往來賬上 現(xiàn)在情況是 經(jīng)查出 掛在其他應(yīng)付款里面的有一筆錢不是他本人的,是其他人的 那我調(diào)賬怎么調(diào)
我公司有一位員工5月社保已經(jīng)由原單位代繳,現(xiàn)在我公司要把錢5月社保的錢付給對方,我們是集團內(nèi)部人員調(diào)動。請問分錄怎么做? 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款-往來單位 借:其他應(yīng)付款-往來單位 貸:銀行存款 這樣寫可以嗎?
老師,這筆錢實際是我們分公司需要支付給外部單位這筆錢,5月份就已經(jīng)做這個會計分錄其他應(yīng)收款就有這筆期末余額了,5月份也已經(jīng)支付給人家這些錢了, 我做的都是收到總部錢后 借銀行存款480 貸其他應(yīng)付款總部480 報銷員工之前墊付的水電費 借其他應(yīng)收款外部單位480 貸其他應(yīng)付款員工480 借其他應(yīng)付款員工480 貸銀行存款480 員工幫本分公司代付給租賃公司押金款 借其他應(yīng)收款租賃公司4500 貸其他應(yīng)付款員工4500 收到重慶總部此筆款用于報銷給員工 借銀行存款4500 貸其他應(yīng)付款總公司4500 給員工報銷 借其他應(yīng)收款員工4500 貸銀行存款4500 收到重慶總部用于報銷給員工的代辦營業(yè)執(zhí)照費 借銀行存款3100 貸其他應(yīng)付款總部3100 支付給代辦商家代辦費 借其他應(yīng)收款代辦商家3100 貸銀行存款3100 當時這樣寫的老師 6月份其他應(yīng)收款期末余額里怎么還有這錢
和個人簽約款打給個人名下個體工商戶發(fā)票應(yīng)該誰來開
我們是裝修公司,有客戶在銀行申請的裝修貸款,銀行給我們公司的法人打電話核實問客戶是不是在我們公司有裝修,把裝修款打到我們公司了?銀行回訪核實時打的我電話了,銀行問我是法人嗎,知道這個事嗎?我說知道!然后銀行就說好那已經(jīng)和法人核實過了!我們老板故意留的我電話,實際上我只是會計,不是公司法人,那客戶這個裝修貸還不上了,我以后會有連帶責任嗎
庫存商品是設(shè)置二級科目還是設(shè)置輔助核算?
請問哪些科目需要設(shè)置輔助核算的?
老師,上面這個是我自己寫的,如果有25%的稅,請問分子還要不要再乘個(1-25%)
主要從事打包郵寄 這個是屬于收派服務(wù)嗎 增值稅是否可以簡易計稅3%呢
怎么查公司需要給員工報銷多少錢?應(yīng)該是欠法人多少錢的意思
老師,汽車4S店,A公司調(diào)車銷售給B公司,下個月B公司又把這幾臺車銷售給A公司,這樣可以嗎
老師,你好,12月份籌建期實收資本收到了200萬元,1??月份沒有實收資本發(fā)生額,填試算平衡表要不要把12月份實收資本挪到1月份試算平衡表的期末余額里面?
員工借款掛其他應(yīng)付款超過一年不還,會有什么稅務(wù)上的風險?