你好印花稅需要當月計提的
請問8月的印花稅不需要計提嗎?那8月的利潤表里面就和8月份產生的印花稅沒關系了嗎?那如果是到年底12月份,印花稅也不計提嗎?跨年了就
老師,昨天申報的印花稅并完成了繳費,那么下月初做8月份的賬的時候,需要計提印花稅嗎?還是直接做支付的分錄就可以?
請問今天剛繳納了印花稅所屬期是2021年7月份的,那么需要在2021年12月份的賬里面做計提印花稅分錄嗎?
老師,12月份的申報表也都申報了,但最后發(fā)現(xiàn)沒有計提印花稅,今天去把印花稅繳納了,那2021年的賬怎么辦又需要調整嗎
印花稅是按期申報的 按次申報網上提交不上去 按期申報就是按季申報的意思吧?7月產生印花稅了,稅費核定說是按期申報,那么就是現(xiàn)在7月賬本計提印花稅,8月產生印花稅了在8月在計提,等到10月1號到10月15號之間把7月8月9月計提的印花稅支付了是嗎?
小規(guī)模企業(yè)23年有一筆罰款年報時未調增交稅,25年通知調整報表,賬本如何調整,是記錄25年賬里嗎?如果調23年賬,那24年報表就不準了,如果記到25年賬里,那23年記賬軟件和稅務年報報表不一致了
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉賬,但是每天都要轉賬出去,這種的話可以用什么方式解決?需要什么資料
請問企業(yè)所得稅匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調整明細表中的,最后可以遞減的職工薪酬是填在實際發(fā)生額還是填在稅收金額
正常順序A公司要付給B公司錢,B公司再付給C公司錢,200萬元,現(xiàn)在B公司委托A公司直接付給C公司,在C公司的角度做賬,A公司付的這筆錢是代B公司支付的,C公司賬上不應該有掛A公司的余額,賬務處理要怎么做?
一年五百萬0稅率的出口退稅,超過500萬以后怎么算稅率還是要另外和稅務局申請啥
老師,像這種互換貨的沒有商業(yè)實質,可以只就差額部份開票吧?
你好!老師 當月的電費,第二月收到專票。當月分錄和第二月收到專票的分錄怎么做?
我們科目是不是管理費用—研究費用,A104000表第19行:手動填寫研發(fā)費用金額。主表(A100000):研發(fā)費用需從利潤表或管理費用明細中提取,如果沒有單獨列示,主表可能顯示為0。這個是不是因為報季報和年報時利潤表里沒有單獨報研發(fā)費用導致?
怎么理解有價證券?出售有價證券屬于取得長期借款嗎?購買有價證券屬于需要支付長期借款利息?
工商注銷后,還有銀行保函沒有到期要怎么處理?
有沒有政策依據什么的呢?說要計提的也有,說計提的也有呢
說不計提的也有。
當月計提才符合權責發(fā)生制
可是書上又說印花稅不通過應交稅費核算呢
我們都通過,審計時也沒有剔除異議