同學(xué)你好 扣點就是貼現(xiàn)扣的點
您好,老師!目前單位從采購方開來一張發(fā)票提請付款,這個發(fā)票是本月開具的??墒遣少弻?yīng)的合同是19年底簽的,而且采購合同上寫的軟件服務(wù)期卻是18年6月到19年9月底。也就是這個當月開具的發(fā)票對應(yīng)的服務(wù)是18年到19年的服務(wù)。涉及金額很大,這種情況財務(wù)該如何處理,目前這個問題很棘手。上面領(lǐng)導(dǎo)意思錢肯定得付!可是我作為財務(wù)應(yīng)該給出什么意見 能讓付錢的情況下還不影響18 19年的損益。因為按照我的理解,這個可能需要改之前年度的損益??墒怯行┤苏f發(fā)票是今年開的 ,就算今年的成本。 (我們單位承接的這個服務(wù)是政府的,然后分包給別人一部分,之前都是先交付才簽合同,政府跟我們簽的合同是19年底,所以我們跟分包商也只能簽19年底。但是活是18年干的)
老師您好,我們有一個合同是先預(yù)付30%,發(fā)貨前付40%,供應(yīng)方提供13%全額發(fā)票,安裝調(diào)試完畢后付20%,尾款10%作為質(zhì)保期滿1年付清。現(xiàn)在就是要先付這個30%的款,然后本來規(guī)定的是半年期承兌,但是現(xiàn)在財務(wù)沒有承兌要付電匯,說是問一下看扣點不,這個扣點是什么意思呢老師?
老師你好,我們公司有一個銷售合同,1月份發(fā)的貨,到現(xiàn)在沒收到款也沒開發(fā)票,請問一下,這個問題是否存在稅務(wù)風險?以下是合同內(nèi)容(第六條 標的物所有權(quán)轉(zhuǎn)移:自甲方驗收合格且付款完成后起轉(zhuǎn)移。 第九條 結(jié)算 (一)結(jié)算方式:先貨后款。 (二)支付方式:其他雙方約定的支付方式。 1、農(nóng)戶承擔部分40.00元/畝,貨款資金1243640.00元于2020年4月30日前支付; 2、煙草補貼部分40.00元/畝,貨款資金1243640.00元于煙草補貼資金兌付到煙農(nóng)后由合作社收取后支付; 3、政府補貼部分40.00元/畝,貨款資金1243640.00元于政府補貼資金兌付到合作社或煙農(nóng)收到補助后合作社回收后支付。諾政府補貼資金兌付不到合作社或煙農(nóng),此部份有機肥貨款與合作社無關(guān)。 (三)約定內(nèi)容:貨到驗收合格后由供貨方開具發(fā)票結(jié)算。)謝謝老師 ?
老師,合作伙伴有項目掛在我們公司做,客戶付款到我們公司后,我們支付合作伙伴傭金(業(yè)務(wù)提成)。具體操作是,合作伙伴給我們公司開發(fā)票,我們公司對公轉(zhuǎn)賬給他們。 現(xiàn)在我們公司有位副總說,項目沒有結(jié)束客戶付款到我們公司,不可以支付對應(yīng)的業(yè)務(wù)提成(以前的操作是回多少款,就按約定好的比例支付業(yè)務(wù)提成),要等到項目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等錢用就讓對方寫借條,作為借款支付給個人。 現(xiàn)在有兩個疑問:1、有的合作伙伴在提供借條的同時,也提供了發(fā)票+對應(yīng)的名義合同,這些發(fā)票+合同怎么處理?2、如果合作伙伴只提供借條,我們先掛其他應(yīng)收賬款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,讓對方開票。這種情況下是不是必須先讓合作伙伴將前期借款轉(zhuǎn)回(這賬面做借款收回),然后再依據(jù)發(fā)票付款?
供應(yīng)商提供產(chǎn)品給我們,供應(yīng)商A每個月會安排相關(guān)產(chǎn)品老師到我們門店銷售產(chǎn)品,當月老師的銷售額需要拿對應(yīng)20%的提成走,次月支付;這個提成也可以后期抵扣拿貨款的(但是門店后期拿貨跟對應(yīng)門店銷售額不相等,因為顧客除了用產(chǎn)品也有其他附帶服務(wù)),公司的意思是次月支付老師的提成要對應(yīng)門店先算成本,產(chǎn)品后面陸續(xù)分1年左右拿完,成本我當月計提次月支付了,但是產(chǎn)品這一塊就沒法呈現(xiàn)了,請問怎么處理呢?
老師,請問,員工不滿18歲,可以報個稅嗎,17周半
老師,前面買的收銀系統(tǒng)11200元需要攤銷嗎?攤銷是按合同2年期限還是按無形資產(chǎn)5年攤銷?
老師好!差旅費的住宿發(fā)票,取得的增值稅專用發(fā)票是否可以抵扣呢!謝謝老師!
每年企業(yè)所得稅匯算清繳多久后,不查不補稅
老師,廣告公司跟笫三方簽的勞務(wù)承攬合同,發(fā)生勞務(wù)費11900,收到笫三方開的全額發(fā)票,但廣告公司末付款,站在廣告公司的角度怎么做賬?
老師,廣告公司跟笫三方簽的勞務(wù)承攬合同,發(fā)生勞務(wù)費11900,收到笫三方開的全額發(fā)票,站在廣告公司的角度怎么做賬?
請問老師,長期股權(quán)投資權(quán)益法核算后續(xù)計量中:被投資單位資產(chǎn)評估增值對凈利潤的影響,是只有在第一年投資時進行調(diào)整么?后續(xù)需要每年處理么?
老師用別的公司招標了個拆除廠房的工程,我方是小規(guī)模,對方是一般納稅人,他讓提供13個點專票。我們應(yīng)該給他多少個點合適,所得稅和增值稅所有費用。解析下
老師用別的公司招標了個拆除廠房的工程,我方是小規(guī)模,對方是一般納稅人,他讓提供13個點專票。我們應(yīng)該給他多少個點合適,所得稅和增值稅所有費用。
老師,我們采購5月對賬是4月26日到5月25日期間的,那我核算成本也可以按這區(qū)間核算是嗎
就是比如這次要付20000元,對方說扣2個點,就是2萬乘2%嗎,還是要2萬加上2萬乘2%
對的,就是兩萬乘以2%,這樣計算