您好,期末余額再貸方4 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 4 貸:本年利潤(rùn)
財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi) 本月借方發(fā)生額596貸方發(fā)生額600 月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)
老師你好!當(dāng)月產(chǎn)生財(cái)務(wù)費(fèi)用分錄,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 63.63 貸:銀行存款 63.63 借:銀行存款 224.7 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-結(jié)息收入224.7 月末結(jié)轉(zhuǎn),分錄和金額怎么做呢?
3.某企業(yè)5月份月末結(jié)轉(zhuǎn)前管理費(fèi)用賬戶借方發(fā)生額為31950元,貸方發(fā)生額為2280元,則月末結(jié)轉(zhuǎn)“本年利潤(rùn)”賬戶后,“管理費(fèi)用”賬戶A.本期貸方發(fā)生額合計(jì)31950元B.月末貸方余額為29670元C.月末借方余額為29670元
財(cái)務(wù)費(fèi)用科目余額表金額和利潤(rùn)表金額不一致財(cái)務(wù)費(fèi)用貸方?jīng)]有發(fā)生額手續(xù)費(fèi)是借方利息是借方紅字怎么回事
收到利息計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用貸方月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)?財(cái)務(wù)費(fèi)用是結(jié)轉(zhuǎn)差額嗎?本月發(fā)生的財(cái)務(wù)費(fèi)用是哪個(gè)數(shù)呢?是差額還是什么?
應(yīng)收賬款。壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提和核銷,賬務(wù)處理具體怎么做?
實(shí)際營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-168367.49元,預(yù)算-2407798.13元,預(yù)算達(dá)成率多少
2021年收到的專票,已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在對(duì)方還能沖紅嗎?這對(duì)我們公司有什么影響嗎?
老師 我想問(wèn)一下 因?yàn)槲覀児镜墓e金是員工自愿要求交 那相當(dāng)于沒(méi)有公司部分要交的話 我做賬的時(shí)候賬務(wù)處理是要怎么做呢
一個(gè)煮播帶貨服務(wù)費(fèi)是銷售額的20%,這個(gè)要這么能入賬?
傭金與推廣費(fèi)的區(qū)別是什么?在哪個(gè)行業(yè)有特殊?
老師好,我們有一個(gè)這樣的情況,就是報(bào)關(guān)單上的成交方式是C&F但業(yè)務(wù)員在報(bào)關(guān)單填制時(shí),忘記把運(yùn)費(fèi)2200也加到貨值12000里了,請(qǐng)問(wèn)這樣的情況開(kāi)出口發(fā)票怎么辦?都說(shuō)以FOB確認(rèn)收入,但是這個(gè)我們?nèi)绻訤OB確認(rèn)收入的話,就少了2200元,如果以12000元確認(rèn)收入,就又多了2200元,這個(gè)多的應(yīng)該怎么處理比較好?
有做賬的財(cái)務(wù)軟件還需要建立客戶往來(lái)款表格嗎?
老師你好 請(qǐng)問(wèn)添加開(kāi)票員是怎么操作的?
鑒定咨詢服務(wù)費(fèi)評(píng)級(jí)服務(wù)費(fèi),怎么寫(xiě)分錄?
好的謝謝老師
不客氣,祝您工作順利,身體健康,如果解答了您 的問(wèn)題,麻煩給個(gè)五星好評(píng)喲,比心,謝謝啦。