同學(xué)你好 對(duì)的 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)然后再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
收到的銀行存款計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用貸方,月末結(jié)轉(zhuǎn)用于沖減本月發(fā)生的財(cái)務(wù)費(fèi)用,如果利息高于財(cái)務(wù)費(fèi)用怎么辦呢
財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi) 本月借方發(fā)生額596貸方發(fā)生額600 月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)
財(cái)務(wù)費(fèi)用 利息收入 貸方余額200,月末怎么做期間損益結(jié)轉(zhuǎn)
月末,財(cái)務(wù)費(fèi)用需要從貸方轉(zhuǎn)出到本年利潤(rùn)借方,但是財(cái)務(wù)費(fèi)用借方比貸方小 這個(gè)得怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,請(qǐng)問下本月的財(cái)務(wù)費(fèi)用,沒有結(jié)轉(zhuǎn)前是貸方,那么利潤(rùn)表里面的額財(cái)務(wù)費(fèi)用怎么填寫呢?負(fù)數(shù)嗎?
當(dāng)期已發(fā)生支出一直未支付,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制當(dāng)月記賬,相關(guān)發(fā)票及附件資料就放當(dāng)期,后續(xù)支付月份附什么資料?對(duì)于當(dāng)月開支未能當(dāng)月支付的,跨月的,會(huì)計(jì)憑證又需要當(dāng)月裝訂,有影響嗎?
維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備業(yè)務(wù) 安排人員維護(hù)的工資計(jì)入管理費(fèi)用還是結(jié)轉(zhuǎn)至主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
支付兩個(gè)公司貨款 打錯(cuò)退回一筆怎么 我做的分錄是 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 退回分錄怎么寫
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說,我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請(qǐng)問下?殘保金的申報(bào)期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
申報(bào)期什么時(shí)候結(jié)束這個(gè)月
是只結(jié)轉(zhuǎn)差額嗎?
那本月發(fā)生的財(cái)務(wù)費(fèi)用就是這個(gè)差額了
同學(xué)你好 是結(jié)轉(zhuǎn)余額哦