你好,所得稅稅率法定是百分之25的呢,高企的是百分之15的
老師您好,請問所得稅稅率說多少,高新的和普通的度一樣嗎
老師您好,兩個問題請假,一,那個啥百分175加計扣除,比如某企業(yè)稅前利潤是500萬,本年用于研發(fā)的費用為300萬,要交多少企業(yè)所得稅計算步驟?二,普通企業(yè)有沒有加計扣除一說,高新企業(yè)和普通企業(yè)一樣的扣除比例嗎?
老師好,請問省高新企業(yè)企業(yè)所得稅的稅率是多少?所得稅有優(yōu)惠政策嗎?然后研發(fā)費用加計扣除的比率是多少呢?
老師您好:我開了一張免稅99999元的增值稅普通發(fā)票,請問我需交個人所得稅和其它稅嗎?交多少?
老師您好!請問高新技術企業(yè)當年發(fā)生的非科技收入取得的利潤應該繳納的所得稅稅率是多少?
老師,建筑施工行業(yè),什么叫項目,我不懂
老師,勞務派遣公司代本公司交的員工意外險,保險公司給勞務派遣公司開的是保險費的發(fā)票,勞務派遣公司給本公司本勞務費發(fā)票,這樣可以嗎
關于賬務整理問題:從20年至25年,從多個單位收到撥款,用于專項項目支出,但后期存在A項目資金墊付了B項目,B項目又墊付了C項目這樣的情況,現(xiàn)在各個項目余額中,有的已經(jīng)是負數(shù),有的存在不實余額。而會計賬目中,存在項目記錄模糊的情況,先需要重新整理項目臺賬,更正準確的收支情況及余額,更正賬目。請問從哪個方向或思路入手,能更高效完成此項工作呢
請問寫收據(jù)可以蓋公章嗎
去年給公司做的代賬,今年沒有業(yè)務,去年開始沒有申報工商年報和稅務,現(xiàn)在收到稅務局的通知要提供24,25年的總賬,科目明細表,科目余額表,電子憑證等,請問這個需要怎么處理,說是要罰款
老師,為什增值稅納稅申報表主表銷項稅額與財務報表的不一致?
超標準報銷一般單位怎么整改?提供兩種方案?但是各地物價跟消費標準差異可能存在超標準接待情況這種怎樣處理合規(guī)?需要修改單位的經(jīng)費管理辦法?
公司車輛處置給個人,老板給個人協(xié)商的價格直接經(jīng)過二手車交易市場過戶給個人了。但是后面財務說需要補評估報告,結果評估機構評估的價格和成交價,相差比較大。這個怎么辦呢
老師,,在實務中經(jīng)常出現(xiàn)有不得隨意變更,和不得變更,問一下老師那個知識點是不得變更
老師,應付賬款明細賬余額方向在借方是我們多付的款項是吧?或者是付了對方還沒有開發(fā)票給我們,可以這樣理解嗎?
沒有什么多少金額利潤范圍之分嗎
高企是沒有的呢,普通企業(yè),如果是小薇企業(yè),那所得稅有優(yōu)惠政策,根據(jù)利潤來算,不超過100萬按照百分之5繳納,超過100萬不超過300萬的按照百分之10,超過300萬的按照百分之25
意思就是:高企的百分五和百分十與普通企業(yè)一樣,超過300萬的普通企業(yè)按百分25,高企按百分15
高企固定稅率就是百分之15,普通企業(yè)有優(yōu)惠,超過100萬和不超過之分
老師您是不是弄錯了:匯算清繳時,高企的百分五和百分十與普通企業(yè)一樣,超過300萬的普通企業(yè)按百分25,高企按百分15?
那是你選擇了享受高企和小微企業(yè)的優(yōu)惠,選擇 了按照小微企業(yè)交稅
什么意思
就是企業(yè)對于高新技術企業(yè),可以高企的優(yōu)惠政策,和小微企業(yè)的優(yōu)惠政策,可以選擇其一享受的,