你好,現(xiàn)在補(bǔ)計提就好了,不用待處理財產(chǎn)損益
我想問哈對于以前年度未計提壞賬準(zhǔn)備確實無法收回的其他應(yīng)收款的財務(wù)處理是什么,可以調(diào)減其他應(yīng)收款,調(diào)增待處理財產(chǎn)損益不
現(xiàn)金清查賬務(wù)處理 (一)短缺時 借:待處理財產(chǎn)損溢 貸:庫存現(xiàn)金 經(jīng)批準(zhǔn)后: 借:其他應(yīng)收款 管理費用 貸:待處理財產(chǎn)損溢 1批準(zhǔn)前借方待處理財產(chǎn)損溢結(jié)轉(zhuǎn)到處理后的貸方 是這個意思嗎 應(yīng)收賬款減值的會計處理 (一)壞賬準(zhǔn)備計提 借:資產(chǎn)減值損失 貸:壞賬準(zhǔn)備 (二)壞賬準(zhǔn)備沖銷 借:壞賬準(zhǔn)備 貸:資產(chǎn)減值損失 2減值損失在計提和沖銷分別在借方,貸方, 是資產(chǎn)減值損失從借方結(jié)轉(zhuǎn)到貸方(貸方有減值損失余額),還是貸方和借方大小想等相互抵扣,使得借 貸方減值損失都為0
老師,您好,我調(diào)整了去年法人貸款給公司經(jīng)營用支付的利息,調(diào)整了利潤,當(dāng)時還借款的時候,做的借 短期借款 借財務(wù)費用,貸 其他應(yīng)收款,現(xiàn)在我調(diào)整以前年度怎么是不是做 借 其他應(yīng)收款 貸 以前年度損益調(diào)整 借 以前年度損益調(diào)整 貸 利潤分配—未分配利潤 因為累計虧損,所以也不用計提盈余公積
公司出納被騙50萬,已經(jīng)報警,案件調(diào)查中,賬務(wù)處理,記入“待處理財產(chǎn)損益”還是營業(yè)外支出,或者是其他應(yīng)收款,如果年底收不回,可以稅前列支嗎?需要取得什么樣的合法憑證嗎?
老師,以前好幾年確認(rèn)收入今年轉(zhuǎn)其他應(yīng)付款,付給總公司產(chǎn)權(quán)的房租,每年都納稅了,賬務(wù)處理有以前年度損益調(diào)整,我們轉(zhuǎn)款有財務(wù)審計報告轉(zhuǎn)款建議,用調(diào)以前報表嗎?我們和總公司得怎么處理?我們要收據(jù)轉(zhuǎn)款可以嗎
給我們接電安裝的人代開發(fā)票開什么公戶給他付出去了
搬家公司賣貨車,電子發(fā)票二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票怎么做會計分錄?
老師您好,請問一下,公司盈利交幾個點的企業(yè)所得稅,是小微企業(yè),
老師公司開民宿買房可以貸款嗎
老師 公司雇的臨時工,因工傷住院了,醫(yī)院把發(fā)票來給個人了,可以走公司公戶報銷么
老師您好!個體戶用公戶給個人轉(zhuǎn)款,算是個體戶的營業(yè)額嗎?
個體戶能開專票嗎嗎嗎???
老師咨詢下 個體戶查賬征收現(xiàn)在做8月份賬,8月份有自然人轉(zhuǎn)的貨款收入,這些收入都不需要發(fā)票,8月份忘記了找供應(yīng)商開進(jìn)項發(fā)票,但是收入也產(chǎn)生,商品也發(fā)給客戶,針對于庫存商品這一塊怎么做賬呢 給供應(yīng)商也支付的有貨款
老師,這個ppt里第一列,年預(yù)算我應(yīng)該怎么填呢?是填年預(yù)算的期末余額呢,還是填年預(yù)算的期初余額加收入合計呢?
企業(yè)支付殘疾人保障金怎么入賬
我可以先計入這個科目待公司履行審批手續(xù)以后再調(diào)賬可以不
這樣啊,那也是可以的