你好,嗯嗯,是的呢,是屬于兼營(yíng)銷售的
請(qǐng)問(wèn)老師科技型企業(yè),賣軟件服務(wù)按6%交增值稅,賣硬件設(shè)備按13%交增值稅,這個(gè)是屬于兼營(yíng)銷售吧
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我們是醫(yī)療儀器商貿(mào)有限公司,我們給醫(yī)院開票,開票內(nèi)容是彩超保修服務(wù)費(fèi),這個(gè)到底是按照13%還是按照6%開,我們是一般納稅人企業(yè),有兩個(gè)稅率分別是13%和6%。(經(jīng)營(yíng)范圍:電子產(chǎn)品、電子元器件、I類、II類、III類醫(yī)療器械及配件的銷售、維修服務(wù)及設(shè)備安裝、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢;電子產(chǎn)品、辦公用品計(jì)算機(jī)軟硬件批發(fā)兼零售;商務(wù)信息咨詢;會(huì)議會(huì)展服務(wù))
請(qǐng)問(wèn)老師,高新技術(shù)企業(yè)賣軟件屬于銷貨嗎?是不是13個(gè)點(diǎn)的增值稅
請(qǐng)問(wèn)老師,適用增值稅加計(jì)抵減政策的行業(yè),是指開出的增值稅發(fā)票是6%的么。像我們企業(yè),我們是軟硬件都有,主要是銷售數(shù)據(jù)采集終端,我們也提供軟件服務(wù),但是軟件服務(wù)為輔。像我們開出的發(fā)票大多是13%的發(fā)票,6%的信息技術(shù)服務(wù)發(fā)票也開。像這種情況,能銷售增值稅加計(jì)抵減的政策嗎
老師好,我公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是銷售軟件、軟件技術(shù)服務(wù),上個(gè)月只銷售稅務(wù)局備案的軟件產(chǎn)品,上個(gè)月取得的進(jìn)項(xiàng)與這個(gè)軟件產(chǎn)品沒(méi)有關(guān)系,我申報(bào)增值稅可以不勾選這些進(jìn)項(xiàng)票,按13%繳納增值稅,之后再辦理退稅嗎?
老師想問(wèn)一下,去國(guó)外出差沒(méi)有發(fā)票,用小票報(bào)銷能認(rèn)可嗎?
老師,勞務(wù)派遣小規(guī)模納稅人差額征稅計(jì)稅,適用一個(gè)季度開普票不超30萬(wàn)的優(yōu)惠政策嗎
匯繳清算的時(shí)候資產(chǎn)總額自動(dòng)出來(lái)、從業(yè)人數(shù)也是自動(dòng)出來(lái),是不是不要管他,這個(gè)是怎么計(jì)算出來(lái)?
以前年度損益調(diào)整的金額需要在所得稅匯算清繳表中列明嗎
你好,我們公司因?yàn)楣镜刂纷N了,有筆收款未開票,現(xiàn)在有個(gè)公司喊我們必須用已注銷的公司轉(zhuǎn)款,這種如果該怎么處理呢
您好老師借實(shí)收資本貸實(shí)收資本摘要怎么寫呀
老師好,我想問(wèn)一下去年三季度填錯(cuò)一個(gè)數(shù)據(jù),就是廣宣費(fèi)誤填了816元,能不能修改?
個(gè)體戶 上個(gè)月開了8萬(wàn)的發(fā)票 過(guò)幾天還需要開7萬(wàn)的發(fā)票有辦法避稅嗎
企業(yè)注冊(cè)資金多少有什么需要注意的么?多好還是少好
老師,我想問(wèn)下2023年已計(jì)提的費(fèi)用發(fā)票金額,當(dāng)時(shí)沒(méi)收到票,匯算清繳已經(jīng)納稅調(diào)增,2025年才收到票,2025年的賬如何做,還有到時(shí)候2025年的匯算清繳怎么調(diào)整?