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老師好,我公司主營業(yè)務(wù)是銷售軟件、軟件技術(shù)服務(wù),上個月只銷售稅務(wù)局備案的軟件產(chǎn)品,上個月取得的進項與這個軟件產(chǎn)品沒有關(guān)系,我申報增值稅可以不勾選這些進項票,按13%繳納增值稅,之后再辦理退稅嗎?

2021-08-20 18:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-20 19:15

你好,既然和這個沒有關(guān)系的,勾選與不勾選都是可以的

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快賬用戶4580 追問 2021-08-20 19:33

老師,軟件產(chǎn)品檢測費,是可以抵扣的吧?

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齊紅老師 解答 2021-08-20 20:11

你好,這個可以抵扣進項的

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快賬用戶4580 追問 2021-08-20 20:30

老師,如果我都不抵扣進項,銷售的軟件產(chǎn)品稅率13%,退稅10%,更合適,稅務(wù)允許這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-20 20:37

你好,如果你站在稅務(wù)角度,會允許嗎?肯定不允許的

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快賬用戶4580 追問 2021-08-20 20:48

我看學(xué)堂的相關(guān)課程里都是兼營項目或是嵌入式軟件,會有計算過程,比如公共部分的進項稅分攤計算,我公司軟硬件都賣,只是恰好這個月是賣軟件,我就勾選與軟件有關(guān)的進項,其他的進項等硬件確認收入了再勾選,這樣可以吧

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齊紅老師 解答 2021-08-20 20:53

你好稅務(wù)上當(dāng)然可以的

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你好,既然和這個沒有關(guān)系的,勾選與不勾選都是可以的
2021-08-20
你好,如果產(chǎn)生長期留底的話可以申請退稅?;蛘咦鲞M項稅轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入成本。
2021-12-02
根據(jù)第二條所述,專用于軟件產(chǎn)品開發(fā)生產(chǎn)設(shè)備及工具的進項稅額是不允許進行分攤的,也就是說,這部分進項稅額不能算入當(dāng)期軟件產(chǎn)品可抵扣進項稅額中。 因此,在計算當(dāng)期軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額時,當(dāng)期軟件產(chǎn)品可抵扣進項稅額應(yīng)該是除了專用于軟件產(chǎn)品開發(fā)生產(chǎn)設(shè)備及工具以外的其他進項稅額。 總之,專用于軟件產(chǎn)品開發(fā)生產(chǎn)設(shè)備及工具的進項稅額不能算入當(dāng)期軟件產(chǎn)品可抵扣進項稅額中,而應(yīng)該單獨列示并按照相關(guān)規(guī)定進行處理。
2023-11-16
你好;? ? 1. 是的; 可以這樣理解的; 對的??
2022-10-13
同學(xué)你好,上述問題暫無老師能解答,非常抱歉!
2021-01-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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