您好 沒有成本票,那都是利潤需要多交增值稅,那您就正常確認(rèn)收入的分錄就可以 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
老師,早上好,請問一下小規(guī)模的商貿(mào)公司,上個月開了一張2000元的紅酒發(fā)票,但是沒有成本發(fā)票,我該如何處理。
小規(guī)模納稅人,開了一張專票,發(fā)票上稅金是117.78,但是繳稅的時候是117.77元,請問我該如何處理在做賬的時候
老師,我們是一家小規(guī)模納稅人公司,11月收到一張購買酒20瓶,和大米15袋的發(fā)票,兩者開在了同一張發(fā)票上,請問該怎么做賬務(wù)處理合適???
老師我,假設(shè)上月購進(jìn)一商品成本10000元,銷售金額15000元,但是客戶本月退了5000元貨,開了一張¥5000的紅字發(fā)票給客戶,問本月如何做賬?
老師我,假設(shè)上月購進(jìn)一商品成本18000元,銷售金額20000元,但是客戶本月退了13000元貨,開了一張¥13000的紅字發(fā)票給客戶,請問本月如何做賬?謝謝。
請問印花稅,向廠家買貨,簽訂的買賣合同,需要繳納印花稅嗎?還是賣出去的收入才繳納印花稅?印花稅是幾個點
企業(yè)所得稅匯算清繳時,股東是公司,證件種類怎么填
暫估的商品可以直接掛往來賬戶或者現(xiàn)金嗎?
13個點和6個點可以開在一張發(fā)票里面嗎?一般納稅人
老師,所得稅匯算清繳時,是不是只有本公可以涉及到的報表才需要勾選?
老師好,剛開了個分公司,象目前還在籌劃中,還沒發(fā)生業(yè)務(wù),這個稅務(wù)什么時候申報才會被說呀
我們購買一臺固定資產(chǎn),已經(jīng)提了好幾個月的折舊對方才說開不出發(fā)票,要把稅額還給我們,我們相當(dāng)于無票購入固資,那我們之前提的折舊都不能正常稅前扣除,賬務(wù)需要如何處理呢?
你好老師,個體工商戶個稅多久一報?
增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn) 情況1:銷項>進(jìn)項(需繳稅) 1.?結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)納稅額: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”(差額=銷項-進(jìn)項) 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“轉(zhuǎn)出未交增值稅” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”(次月繳納) 情況2:銷項<進(jìn)項(留抵) 1.?結(jié)轉(zhuǎn)留抵稅額: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)” - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”(差額=進(jìn)項-銷項) - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)” 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”(留抵下月抵扣) - 貸記“轉(zhuǎn)出多交增值稅” - - 老師,幫忙看下這樣對嗎
你好老師,沒有報年報經(jīng)營異常怎么辦
我們每個月開票很少,一個月開票一萬以內(nèi),一個季度不超過30萬。沒有超過30萬,是不是不交增值稅。
你好, 小規(guī)模納稅人政策是這樣的,季報不超過30萬元,普通發(fā)票免增值稅和附加稅,