您好,這個的話,你們其實正常這部分是可以做管理費用的這個的
老師好!我家是小規(guī)模的機械設(shè)備租賃公司,現(xiàn)在有一筆租賃費收入,承租方公戶轉(zhuǎn)到我們公司賬上,我家給開了一張專票,然后又對公付到另外一個人的個人賬戶,也就是對公轉(zhuǎn)一下賬開張票完了又還回去了,轉(zhuǎn)進(jìn)來的錢和轉(zhuǎn)出去的錢不是一個人的,賬務(wù)處理該怎么做?
老師,我們我們開了兩張專票給一家小規(guī)模納稅人客戶,到但是前段時間稅務(wù)局說我們?yōu)轱L(fēng)險納稅人我們開給他們的發(fā)票不能入成本,就把購買方兩張專票沒收了,當(dāng)時我們不知道他們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在對方說要退貨,可他們沒有票了,我們要怎么處理呢?
老師,我們是一家小規(guī)模納稅人公司,11月收到一張購買酒20瓶,和大米15袋的發(fā)票,兩者開在了同一張發(fā)票上,請問該怎么做賬務(wù)處理合適啊?
老師您好,請問一下您:我公司是小規(guī)模納稅人,監(jiān)理公司,1月的時候申請進(jìn)度款,開了張發(fā)票,然后現(xiàn)在哪個項目停工了,一直沒收到進(jìn)度款。請問我應(yīng)該怎么處理發(fā)票呀?
老師好,我們公司是一般納稅人,6月收到一張專票還沒抵扣,對方在7月15日紅沖該發(fā)票。在納稅申報表中體現(xiàn)進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。請問該怎么做賬務(wù)處理
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做啊?假如 借管理費用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
主要是進(jìn)管理費用的哪個明細(xì)科目呀?
除了酒20瓶,大米12袋,還有茶5條,香菇一包,這些開在同一張發(fā)票上,金額一共14650
管理費用的福利費,這種
哦,這酒20瓶一起計入福利費合適不?
可以,計入到福利費支出
嗯,好的,謝謝老師!發(fā)票是11月份開的,我在11月份的賬上直接做,借:管理費用——福利費14650,貸:銀行存款,一次性計入福利費,這樣可以嗎?
可以,這個是沒問題的
好的老師!這計入福利費后,明年企業(yè)所得稅匯算清繳能否全額扣除,是不是要根據(jù)工資薪金來計算啊?
嗯對,是根據(jù)工資來計算的
是按照當(dāng)年工資薪金的14%來扣除對吧?如果超了就得調(diào)增是嗎?
嗯對,是這個意思的了
好的,謝謝老師耐心解答!祝您工作愉快!
不客氣的,祝您開心同學(xué)