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老師,我九月份有一筆修理費是兩萬元,出納寫借條借款兩萬元后,已經付給對方了,可是對方要十月或者是11月以后才會返回收據,這一筆修理費我要在這個月就要出帳,這個應該要怎么處理呢?做內帳的

2020-09-08 19:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-08 19:59

您好 借:其他應付款 貸;庫存現金等 可以不用收回收據 到時候收到還款的話 再開具收取款項的收據

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您好 借:其他應付款 貸;庫存現金等 可以不用收回收據 到時候收到還款的話 再開具收取款項的收據
2020-09-08
借管理費用 進項 貸其他應付款
2020-12-09
您好,這個分錄可以的,記入本月或下月都可以的,區(qū)別就是我們攤銷的時間會差一個月,分錄會多一個,其他無差異,我們這個攤銷早一個月晚一個月對報表也沒有大影響,看您是不是想少做一個分錄。
2023-05-29
可以的,可以這么做。
2024-10-09
您好 現金折扣財務費用對方單位不需要開具發(fā)票的 請問前面發(fā)票大類怎么寫的
2021-05-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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