你好,你們的增值稅不能差額計稅的。
你好,我公司是做茶藝文化教育咨詢的,是一般納稅人,增值稅率6%,請問差額計稅后,還可以抵扣成本及其他費用的進項?
老師好,專票的進項稅不能抵扣本公司的專票的差額發(fā)票銷項稅嗎?我們是一般納稅人,正常技術(shù)服務(wù)費是6%稅率,然后我們也有人力資源服務(wù)的業(yè)務(wù),給客戶開的是5%稅率的差額發(fā)票(專票),本月申報增值稅時,進項大于銷項,但最后申報表顯示還是要交稅,應(yīng)交稅額正好是差額專票的稅額,所以進項稅是不能抵扣這個差額專票的銷項稅嗎?之前從沒出現(xiàn)過進項完全可以抵扣掉銷項的情況,所以一直認為是可以抵扣這個銷項的
老師,你好!請問一下,我們通過租賃平臺借款給其他公司,等額本息還款,平臺收取的信息費手續(xù)費進項能抵扣嗎?我們是增值稅一般納稅人,利息收入是交6%增值稅是吧?
老師請問:1、建筑公司是一般納稅人,同時兩個項目,一個就是清包工,只負責出人工裝修,第二個包公包料,他這個兩個項目可以一個簡易計稅一個一般納稅嗎? 2、一般納稅人收到清包工項目,分包一部分出去,我們采用簡易計稅的話,分包出去的項目還可以進項抵扣嗎? 3、簡易計稅差額征稅是指我們公司用簡易計稅分包業(yè)務(wù),還是指我們一般納稅分包給其他公司,其他公司簡易計稅,我們申報差額申報?
老師,這是我們公司的經(jīng)營范圍 一般項目:文藝創(chuàng)作;個人互聯(lián)網(wǎng)直播服務(wù);專業(yè)設(shè)計服務(wù);組織文化藝術(shù)交流活動;企業(yè)形象策劃;其他文化藝術(shù)經(jīng)紀代理(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) 請問下可以開具增值稅專用發(fā)票:信息咨詢服務(wù)費或者文化創(chuàng)意服務(wù)費嗎?
老師,就是現(xiàn)在不是申報24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報表需要更正申報么
請問有限公司的財務(wù)負責人可以兼任監(jiān)事嗎?公司人少,只有10個人。
為什么納稅人從小規(guī)模納稅人取得的農(nóng)產(chǎn)品稅率3%的專票,可以按照9%的扣除率計算進項稅?
老師你好,能否請肖曉老師把3-6月份的手工賬資料發(fā)過來一下,我買的是399的全盤實操課,課程結(jié)束了沒來得及跟,現(xiàn)在跟回放想做手工賬
我們剛成立了一個公司,營業(yè)范圍里有制造和銷售,但是前期因為各方面還不成熟,所以先以商貿(mào)為主,生產(chǎn)后期再說。那我們在給稅務(wù)局出口退稅備案的時候是外貿(mào)企業(yè)還是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)?
老師 成本結(jié)轉(zhuǎn) 要做進銷存報表吧 有公司的表才做到25年1月 有個公司的進項存表只有23年數(shù)據(jù) 前任會計做賬是暫估的嗎 那我這怎么辦呢 先暫估成本 再一點點補上表嗎
老師,請問如果財務(wù)鋼琴能彈到九級,財會考到高會,會不會讓老板很欣賞?
老師,這個題怎么做呢?
這個題怎么做?幫我看一下唄
請問老師,如果我匯算納稅調(diào)增工資明細表可以嗎?不去調(diào)整申報表
為什么呢?
全面營改增后,可以選擇差額征稅的應(yīng)稅服務(wù)項目如下: 1、金融商品轉(zhuǎn)讓; 2、經(jīng)紀代理服務(wù); 3、旅游服務(wù); 4、適用簡易計稅方法的建筑服務(wù); 5、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)中的一般納稅人銷售其開發(fā)的房地產(chǎn)項目(選擇簡易計稅方法的房地產(chǎn)老項目除外); 6、一般納稅人銷售其2016年4月30日前取得(不含自建)的不動產(chǎn); 7、小規(guī)模納稅人銷售其取得(不含自建)的不動產(chǎn)(不含個體工商戶銷售購買的住房和其他個人銷售不動產(chǎn)); 8、中國證券登記結(jié)算公司允許扣除的資金項目; 9、勞務(wù)派遣服務(wù); 10、人力資源外包服務(wù); 11、安全保護服務(wù); 12、納稅人轉(zhuǎn)讓2016年4月30日前取得的土地使用權(quán); 13、不動產(chǎn)融資租賃服務(wù); 14、不動產(chǎn)融資性售后回租服務(wù); 15、提供物業(yè)管理服務(wù)的納稅人,向服務(wù)方收取的自來水水費; 16、簽證代理服務(wù); 17、納稅人代理進口按規(guī)定免征進口增值稅的貨物; 18、教育部考試中心及其直屬單位為境外單位在境內(nèi)開展考試項目。