 
                            同學(xué)您好,還是需要做個計提分錄的,可以直接計提,直接繳納

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    請問老師:小規(guī)模企業(yè)代開的專票直接交稅了,還需要計提稅金嗎
老師請問下,小規(guī)模納稅人代開專票時直接扣掉了附加稅,增值稅申報表里附加稅還要填嗎
老師 我想問下 小規(guī)模納稅人本季度代開了專票,還需要依據(jù)專票金額交納印花稅嗎?
老師,小規(guī)模代開專票要交的附加稅,需要先在稅金及附加里面計提嗎?
老師,小規(guī)模企業(yè)開了專票,還需要做計提增值稅分錄嗎
 
                老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計算增加的普通股股數(shù)時,不是:(每股市價-行權(quán)價)*數(shù)量/每股市價嗎?每股市價不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進(jìn)煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補(bǔ)貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( ) 問,需要按照收購農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個報關(guān)單出貨的 那我開票的時候選擇哪個月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務(wù),需要報稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進(jìn)項,如何申報
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒有在這個崗位做過的老師,給個實實在在的建議
分公司設(shè)立的相關(guān)資料在哪里下載。到線下去辦理的
企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第18號至幾月幾日起實行。
還有附加稅,如何做賬
增值稅是直接確認(rèn)收入的時候做,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 附加稅計提的時候,借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)——各個明細(xì)科目,比如城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加
謝謝老師,明白了!
不客氣,這是我們的職責(zé)所在