如果對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證,退回發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),我們申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表,開具紅字專用發(fā)票,同學(xué)
老師,我公司7月開的專票開錯(cuò)了,他還沒做賬,9月份要求重開,需要怎么做呢?
老師,我們公司8月份的電費(fèi)交了,但是發(fā)票對(duì)方開錯(cuò)了(專票),我退回去讓他們重新開,重新開具的專票月份是9月的,我8月份會(huì)計(jì)分錄怎樣做?。?/p>
老師,9月份開錯(cuò)了一張發(fā)票,對(duì)方?jīng)]認(rèn)證,給退回了,我需要做紅沖嗎?賬務(wù)怎么處理呢,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢,9月的我還沒結(jié)賬
老師,公司買的關(guān)聯(lián)方公司飾品盒,沒給錢,收到了飾品盒,對(duì)方公司8月發(fā)票開錯(cuò)了,9月份重新給我們開票,但是我們必須在8月份入賬,我是要做待開票進(jìn)賬稅嗎?分錄,怎么做呢?
老師,我想問下,7-9月的租金水電費(fèi),還沒付,要付了錢才開票,我想問下,需不需要7月8月9月,都做賬?怎么做賬
老師,4~6月份賬做完了,結(jié)轉(zhuǎn)完損益之后,如果盈利了再計(jì)提所得稅,計(jì)提所得稅,支付所得稅,最后一筆分類是把所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里嗎
老師,出口通軟件服務(wù)費(fèi)分錄怎么做?
老師您好,就是我跟對(duì)方公司有往來,就是第一筆的時(shí)候是收到了款,然后我掛賬是其他應(yīng)付款,然后也給對(duì)方付款了,這樣我這個(gè)往來就平了,然后現(xiàn)在發(fā)生了一筆,是我給對(duì)方付了,就是我現(xiàn)在掛賬是不是還是要用其他應(yīng)付款,這個(gè)款對(duì)方最后還是會(huì)給我還的,我的意思是老師像這種情況應(yīng)該怎么掛賬合適,就是往來如果用一個(gè)科目是不是要一直用,不能換
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市開業(yè)招待費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,我們出口還沒有結(jié)關(guān)。我上個(gè)月報(bào)了未開票收入。這個(gè)月要開票嗎?現(xiàn)在報(bào)關(guān)單還看不到
老師:工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出可以扣工資薪金的百分之二,這個(gè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)是單位交一部分,員工交一部分,作為工會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi),這個(gè)百分之二十是發(fā)生活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出?還是單位交的那一部分?
我們單位定制的磨具,然后從供應(yīng)商那邊定制好之后就放在供應(yīng)商那邊給我們做機(jī)器的,怎么入賬,大約用個(gè)一兩年報(bào)廢
民非企業(yè)需要在國(guó)家企業(yè)信用信息公示網(wǎng)上報(bào)工商年報(bào)嗎
2024年暫估收入后,2025年怎么沖減
老師,小規(guī)模納稅人公司入注交易中心的賬,怎么合理節(jié)稅避稅呢?
不需要他們那邊現(xiàn)在網(wǎng)上申請(qǐng)后,我們這邊再開紅字嗎
如果買方已經(jīng)認(rèn)證,才是買方申請(qǐng),如果沒有認(rèn)證,該您這邊申請(qǐng)
我直接在金稅盤里申請(qǐng)就行了嗎?需要去稅務(wù)局交什么資料不呢
直接在金稅盤中開具紅字發(fā)票信息表就可以
好的,明白了,謝謝了,老師
不客氣,希望能夠幫到你,同學(xué)
老師,不好意思,再請(qǐng)問哈子,我發(fā)票是將對(duì)方的地址開錯(cuò)了,紅字發(fā)票必須和原先開錯(cuò)的那張發(fā)票一樣嗎?
是的,同學(xué),沖紅是沖銷藍(lán)票的意思