你好,預(yù)付款轉(zhuǎn)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的摘要可以是取得某某費(fèi)用發(fā)票,需要發(fā)票作為憑證附件
預(yù)付合同總價(jià)的30%,預(yù)付款轉(zhuǎn)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的摘要怎么寫,需要會(huì)計(jì)憑證附件嗎?
老師好,想問(wèn)一下,裝修款30000,剛開始裝修的時(shí)候我們預(yù)付了10000,完工后付余款20000,這個(gè)賬務(wù)要怎么做呢? 預(yù)付時(shí) 1、借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 完工時(shí) 借:預(yù)付賬款20000 貸:銀行存款 20000 同時(shí)借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用30000 貸:預(yù)付賬款 30000 這樣對(duì)嗎?還是要怎么寫
7月簽的網(wǎng)站制作合同,合同期是3年的,8月支付第一期費(fèi)用,當(dāng)時(shí)借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款。本月將費(fèi)用支付完畢,當(dāng)時(shí)沒(méi)有將費(fèi)用計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,是否需要計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用?如果是計(jì)入,現(xiàn)在在當(dāng)月補(bǔ)分錄,借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款 銀行存款。這樣可以嗎?
老師您好 公司之前的裝修款分次共支付了235000元,當(dāng)時(shí)跟對(duì)方談的是不含稅的 所以對(duì)方不給開票,但是雖然沒(méi)收回發(fā)票之前會(huì)計(jì)都也記的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目,但是一年了都沒(méi)攤銷 我這個(gè)月剛接的 ,那我怎么處理呢 現(xiàn)在需要把長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的235000元轉(zhuǎn)到預(yù)付賬款科目嗎?等發(fā)票收回再計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
老師,接手了一個(gè)新公司,發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用借貸方向做錯(cuò),而且是2021年的,我要怎么調(diào)整合理。錯(cuò)誤憑證:借 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款 合計(jì)已經(jīng)攤銷5萬(wàn)
經(jīng)營(yíng)所得,個(gè)人所得稅月季度申報(bào)表有投資者減除費(fèi)用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個(gè)人所得稅了。那利潤(rùn)表中的那個(gè)就是呃,所得稅就是,就是利潤(rùn)表當(dāng)中的所得稅也是零,不用交對(duì)嗎?
工商戶經(jīng)營(yíng)所得走個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,那還要報(bào)那個(gè)就是個(gè)體工商戶的個(gè)人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過(guò)香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問(wèn)一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬(wàn),電費(fèi)卻有7萬(wàn)多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬(wàn)多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開,問(wèn)了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問(wèn)一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒(méi)辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說(shuō)一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問(wèn)一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
老師我公司之前會(huì)計(jì)23年做賬出現(xiàn)負(fù)庫(kù)存,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)只有銷項(xiàng),也沒(méi)有暫估,是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后續(xù)也沒(méi)有進(jìn)票入賬了,這樣情況怎么做賬務(wù)處理怎么做匯算調(diào)整,調(diào)整后怎么還需要處理報(bào)表或者其他相關(guān)調(diào)整嗎[感謝][感謝]
預(yù)付合同總價(jià)的30%,對(duì)方公司未開發(fā)票給,到6月份支付完全款才開發(fā)票給
附合同可以嗎?
你好,預(yù)付款項(xiàng)沒(méi)有取得發(fā)票,就需要按預(yù)付賬款處理,取得發(fā)票了才可以轉(zhuǎn)到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目核算的
這樣?。渴裁磿r(shí)候取得發(fā)票什么時(shí)候才入長(zhǎng)期待攤費(fèi)是嗎?
兩年或兩年以上才轉(zhuǎn)入長(zhǎng)期待攤費(fèi),一年在預(yù)付里攤銷可以嗎?
你好,取得發(fā)票才計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用核算 付款了沒(méi)有取得發(fā)票,就只能在預(yù)付賬款科目掛賬了
按照發(fā)票上日期轉(zhuǎn)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,我們公司支付了一筆一年的律師咨詢費(fèi),已經(jīng)收到發(fā)票怎么做會(huì)計(jì)分錄???
收到發(fā)才能入從預(yù)付款轉(zhuǎn)長(zhǎng)期待攤費(fèi),進(jìn)行攤銷是嗎?
沒(méi)有收到發(fā)票可以用預(yù)付款攤銷嗎?
老師可以做個(gè)支付預(yù)付款到進(jìn)長(zhǎng)期攤銷的分錄處理是怎么樣的?
你好 支付了一筆一年的律師咨詢費(fèi),已經(jīng)收到發(fā)票,賬務(wù)處理是 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用, 貸:銀行存款等科目 按月攤銷的時(shí)候 借:管理費(fèi)用 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 沒(méi)有收到發(fā)票付款是這樣做分錄 借:預(yù)付賬款, 貸:銀行存款 之后取得發(fā)票, 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用, 貸:預(yù)付賬款 之后做按月攤銷是分錄
長(zhǎng)期待攤費(fèi)要一年以上的攤銷才能使用嗎?攤銷費(fèi)用科目已經(jīng)取消了嗎?
你好 發(fā)生 需要攤銷的費(fèi)用(即使沒(méi)有超過(guò)一年)也需要通過(guò)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目核算 攤銷費(fèi)用科目已經(jīng)取消了