你好,實際操作中我們可以按照每期開票金額報收入,36期滿做固定資產(chǎn)處理。
我們銷售一套模具:售價300萬,模具購進(jìn)200萬,進(jìn)固定資產(chǎn),折舊了50萬;300萬的模具銷售給客戶分36期開票,8月開1/36期,9月開1/36期,請問賬務(wù)處理
我們銷售一套模具:售價300萬,模具購進(jìn)200萬,進(jìn)固定資產(chǎn),折舊了50萬;300萬的模具銷售給客戶分36期開票,8月開1/36期,9月開1/36期,請問賬務(wù)分錄怎么處理
填空題,25分)2.某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)銷售給有長期合作關(guān)系的客戶10萬件貨物,價目表上注明該批貨物不含稅單價為每件80元,給予5%的折扣,開具增值稅專用發(fā)票,在金額欄注明銷售額800萬元,折扣額40萬元;(2)銷售給A商場一批貨物,開具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額200萬元,A商場尚未付款提貨;(3)銷售庫存原材料,開具普通發(fā)票注明含稅價款24萬元;(4)銷售2008年2月購進(jìn)的設(shè)備一臺,取得含稅銷售額6萬元,該設(shè)備賬面原值21萬元,已提折舊8萬元;(5)為生產(chǎn)免稅產(chǎn)品購入一批原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額4萬元,增值稅稅額0.64萬元;(6)為生產(chǎn)應(yīng)稅產(chǎn)品購進(jìn)一批生產(chǎn)用原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額600萬元,增值稅稅額96萬元,已支付貨款并已驗收入庫;支付不含稅運費10萬元,取得小規(guī)模納稅人申請稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票。(其他相關(guān)資料:有關(guān)涉稅憑證合法且已通過稅務(wù)機關(guān)認(rèn)證并在本月抵扣)要求:根據(jù)上述資料,按照
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年12月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1〉銷售給有長期合作關(guān)系的客戶10萬件貨物,價旦表上注明該批貨物不含稅單價為每件80元,給子5的折扣,開具增值稅專用發(fā)票,在金額欄注明銷售額800萬元,折扣額40B:(2)銷售給:商場一批貨物,開具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額200萬元,:商場尚未付款提貨;(3)銷售庫存原材料,開具普通發(fā)票注明含稅價款24萬元;(4〉銷售2007年2月購進(jìn)的設(shè)備一臺,取得含稅銷售額6萬元,該設(shè)備賬面原值21萬元己提折1舊8萬元(該企業(yè)未放棄相關(guān)減稅優(yōu)惠)(5〉為生產(chǎn)免稅產(chǎn)品購入一批原材料,取得的塔值稅專用發(fā)票上注明金額4萬元,增值稅稅額0.68萬元;(6〉為生產(chǎn)應(yīng)稅產(chǎn)品購進(jìn)一北生產(chǎn)用原材料,職得的路值稅專用發(fā)票上注明金額600萬元,墻值稅稅額102萬元,己支付貨款并己驗收入庫;支付不含稅運費10萬元,取信小規(guī)模納稅人申請稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票?
某家具廠為增值稅一般納稅人,20XX年3月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)以“以舊換新”方式向消費者銷售自產(chǎn)沙發(fā)140套,每套零售價為1.2萬元,實際收取價款86萬元。(2)銷售自產(chǎn)沙發(fā)30套給本廠職工,以成本價核算取得銷售額24萬元。(3)新設(shè)計生產(chǎn)整體辦公家具5套作為利潤向投資者分配,每套成本價為2萬元,成本利潤率為10%,市場上無同類家具銷售價格。(4)為某賓館定做家具-一批,合同中注明不含稅銷售額為40萬元,以分期收款方式結(jié)算貨款,合同規(guī)定本月應(yīng)收不含稅貨款12萬元,月末實收12萬元。(5)本月從農(nóng)民手中購進(jìn)原木,收購憑證上注明價款80萬元,同時支付運費(不含稅)2萬元,取得了運輸企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票。本月末因管理不善,丟失了購進(jìn)原木的10%。要求:根據(jù)上述資料,計算:(1)向消費者銷售沙發(fā)的增值稅銷項稅額。(2)向本廠職工銷售自產(chǎn)沙發(fā)的增值稅銷項稅額。(3)辦公家具用于利潤分配的增值稅銷項稅額。(4)為賓館定做家具的增值稅銷項稅額。(5)購進(jìn)原木可以抵扣的增值稅進(jìn)項稅額。(6)本月應(yīng)繳納的增值稅稅額。
老師,供銷社收到財政補貼的農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)項目補貼,是發(fā)給下面實際提供服務(wù)的公司或者個人的(比如水稻種植合作社),供銷社收到財政補貼給開發(fā)票(與銷售收入行為不掛鉤的財政補貼),這種發(fā)票,然后我們怎么做賬,補貼是按畝數(shù)補的,這需要交增值稅嗎?還有錢一直沒發(fā)給供銷社,項目已經(jīng)在做,收到下面的發(fā)票怎么做賬,麻煩老師詳細(xì)解答哈,謝謝!
請董老師回答? 某企業(yè)2024年的會計利潤400萬元,當(dāng)年10月,將一批自產(chǎn)貨物通過公益組織捐給貧困地區(qū)?!盃I業(yè)外支出”列支捐贈支出93萬元,該批貨物的成本80萬元,市場售價為100萬元(不含稅價)。 要求:計算上述業(yè)務(wù)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。
我們是小規(guī)模 怎么查詢別的公司有沒有給我們開發(fā)票 麻煩寫的詳細(xì)點的步驟
公司法人機構(gòu)在北京,社保也在北京繳納,但工程項目在昆明,外經(jīng)證已報驗,工資在昆明發(fā)放,這種情況,個稅從北京轉(zhuǎn)到昆明申報繳納,對納稅人(已有北京戶口及住房)享受北京政策有什么不利影響嗎?還是在京交個稅沒什么額外優(yōu)惠?
老師,如何做個人薪金所得稅會計相關(guān)分錄
請問老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值事,借,應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費-未交增值稅嗎?
老師好,請問盈利8萬我要交多少個稅,是怎么計算的
老師,收到對方公司增值稅專用發(fā)票37800元,實際結(jié)算付款為35280元,請問進(jìn)項抵扣如何操作,可以抵扣多少?
綠植栽種是什么行業(yè),麻煩老師說一下
老師您好,現(xiàn)在可以紅沖今年5月份開的發(fā)票嘛
分錄怎么做
借:應(yīng)收賬款 貸:營業(yè)外收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:營業(yè)外收入 貸:固定資產(chǎn)清理
借:應(yīng)收賬款 貸:營業(yè)外收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:營業(yè)外收入 貸:固定資產(chǎn)清理,這兩筆分錄最后清算時候做的嗎?
嗯,如果你們平時就盈利的話也可以把固定資產(chǎn)分為36等分處理。固定資產(chǎn)有兩種處理方式,一是最后一期處理;一是平時分成36等分處理。但是固定資產(chǎn)從開始銷售就不要提折舊了。
好的,謝謝解答
?第一種方法:最后一期處理 開票(1-35期):? 借:應(yīng)收賬款?? 9.41 ??????????????? ????貸:營業(yè)外收入? 8.33 ??????????????????? ???應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)? 1.08
最后一期(36期):借:應(yīng)收賬款?? 9.41 ??????????????? ????貸:營業(yè)外收入? 8.33 ??????????????????? ???應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)? 1.08 借:固定資產(chǎn)清理 150 ??????????????? ????????累計折舊? 50 ????????????? ????????貸:固定資產(chǎn)??
嗯嗯,是的,可以把固定資產(chǎn)分為36份,每開一期票處理一份,或者留到最后一起處理。