你好,實(shí)際操作中我們可以根據(jù)每期開票收入報(bào)收入,等三年期滿再做固定資產(chǎn)的處理。
我們銷售一套模具:售價(jià)300萬(wàn),模具購(gòu)進(jìn)200萬(wàn),進(jìn)固定資產(chǎn),折舊了50萬(wàn);300萬(wàn)的模具銷售給客戶分36期開票,8月開1/36期,9月開1/36期,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)處理
我們銷售一套模具:售價(jià)300萬(wàn),模具購(gòu)進(jìn)200萬(wàn),進(jìn)固定資產(chǎn),折舊了50萬(wàn);300萬(wàn)的模具銷售給客戶分36期開票,8月開1/36期,9月開1/36期,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)分錄怎么處理
我公司是小規(guī)模納稅人,主營(yíng)農(nóng)產(chǎn)品銷售,本月預(yù)收貨款10萬(wàn)并存入銀行,同時(shí)給客戶開具1%稅率的銷售發(fā)票10萬(wàn)元,之后客戶陸續(xù)來(lái)超市消費(fèi)并刷充值卡,我們?nèi)绾芜M(jìn)行賬務(wù)處理?
填空題,25分)2.某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)銷售給有長(zhǎng)期合作關(guān)系的客戶10萬(wàn)件貨物,價(jià)目表上注明該批貨物不含稅單價(jià)為每件80元,給予5%的折扣,開具增值稅專用發(fā)票,在金額欄注明銷售額800萬(wàn)元,折扣額40萬(wàn)元;(2)銷售給A商場(chǎng)一批貨物,開具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額200萬(wàn)元,A商場(chǎng)尚未付款提貨;(3)銷售庫(kù)存原材料,開具普通發(fā)票注明含稅價(jià)款24萬(wàn)元;(4)銷售2008年2月購(gòu)進(jìn)的設(shè)備一臺(tái),取得含稅銷售額6萬(wàn)元,該設(shè)備賬面原值21萬(wàn)元,已提折舊8萬(wàn)元;(5)為生產(chǎn)免稅產(chǎn)品購(gòu)入一批原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額4萬(wàn)元,增值稅稅額0.64萬(wàn)元;(6)為生產(chǎn)應(yīng)稅產(chǎn)品購(gòu)進(jìn)一批生產(chǎn)用原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額600萬(wàn)元,增值稅稅額96萬(wàn)元,已支付貨款并已驗(yàn)收入庫(kù);支付不含稅運(yùn)費(fèi)10萬(wàn)元,取得小規(guī)模納稅人申請(qǐng)稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票。(其他相關(guān)資料:有關(guān)涉稅憑證合法且已通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證并在本月抵扣)要求:根據(jù)上述資料,按照
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年12月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1〉銷售給有長(zhǎng)期合作關(guān)系的客戶10萬(wàn)件貨物,價(jià)旦表上注明該批貨物不含稅單價(jià)為每件80元,給子5的折扣,開具增值稅專用發(fā)票,在金額欄注明銷售額800萬(wàn)元,折扣額40B:(2)銷售給:商場(chǎng)一批貨物,開具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額200萬(wàn)元,:商場(chǎng)尚未付款提貨;(3)銷售庫(kù)存原材料,開具普通發(fā)票注明含稅價(jià)款24萬(wàn)元;(4〉銷售2007年2月購(gòu)進(jìn)的設(shè)備一臺(tái),取得含稅銷售額6萬(wàn)元,該設(shè)備賬面原值21萬(wàn)元己提折1舊8萬(wàn)元(該企業(yè)未放棄相關(guān)減稅優(yōu)惠)(5〉為生產(chǎn)免稅產(chǎn)品購(gòu)入一批原材料,取得的塔值稅專用發(fā)票上注明金額4萬(wàn)元,增值稅稅額0.68萬(wàn)元;(6〉為生產(chǎn)應(yīng)稅產(chǎn)品購(gòu)進(jìn)一北生產(chǎn)用原材料,職得的路值稅專用發(fā)票上注明金額600萬(wàn)元,墻值稅稅額102萬(wàn)元,己支付貨款并己驗(yàn)收入庫(kù);支付不含稅運(yùn)費(fèi)10萬(wàn)元,取信小規(guī)模納稅人申請(qǐng)稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票?
老師您好 如果成本里有100萬(wàn)是白條入賬的 那匯算清繳時(shí)是不是這100萬(wàn)要調(diào)增應(yīng)納稅所得額
外貿(mào)企業(yè),出口退稅有2張海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書用于出口退稅,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅的時(shí)候,這2張進(jìn)口的繳款書填在哪里
應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方余額,還需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅嗎?
生產(chǎn)企業(yè)購(gòu)買貨架,計(jì)入哪個(gè)科目合適
老師,高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用包含不動(dòng)產(chǎn)折舊嗎?能不能加計(jì)扣除
老師,您好~想咨詢下,紅沖的憑證,針對(duì)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額這塊,一是與之前一樣的科目,紅字。另一種是反方向,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,藍(lán)字。這兩種有什么區(qū)別嗎,哪種是正確的? 第一種 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 紅字 貸:預(yù)付賬款-供應(yīng)商往來(lái)款 紅字 ……………………………… 第二種 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 藍(lán)字 貸:預(yù)付賬款-供應(yīng)商往來(lái)款 紅字
老師物流個(gè)體戶,然后名下有一臺(tái)車 有ETC成本,但是一直沒(méi)有做賬,我可以做0申報(bào)嗎。
我們屬于檢驗(yàn)檢測(cè)公司,抽檢食品需要先買回抽檢樣品,金額多數(shù)不超過(guò)500元,但是商戶都是個(gè)體戶或者小規(guī)模沒(méi)有個(gè)人,他們不給開發(fā)票,都開的收據(jù)可以入帳嗎?應(yīng)該怎么做賬?
請(qǐng)問(wèn):公司只有勞務(wù)資質(zhì),無(wú)建筑資質(zhì),清包工的業(yè)務(wù),對(duì)方要求開建筑服務(wù)工程服務(wù)的發(fā)票,這能開嗎?
夫妻離婚,房子由兩人共有,轉(zhuǎn)為一人所有,需要繳納哪些稅費(fèi)