同學(xué)你好,由您方開紅字發(fā)票,對方開紅字發(fā)票,然后做購入的負(fù)數(shù)分錄 借,原材料等,負(fù)數(shù) 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)項(xiàng),負(fù)數(shù) 貸,應(yīng)付賬款,負(fù)數(shù)
老師請問,銷售方給我們開的專票單價錯誤 ,但我已勾選認(rèn)證了。對方喊把票寄回去她重開。那我如何賬務(wù)處理呢
老師 供應(yīng)商給我們開了一張專票 金額不大 但是發(fā)票開錯了 退回叫對方重開 但是對方并沒有講這張發(fā)票紅沖 導(dǎo)致我去勾選都能看見那張退回的發(fā)票 這種怎么處理
去年對方開給我們的進(jìn)項(xiàng)專票因?yàn)榘盐覀児径愄柵e了,但是當(dāng)時已經(jīng)做了賬務(wù)處理,在今年年初才發(fā)現(xiàn),那張進(jìn)項(xiàng)專票開錯了,所以聯(lián)系了對方公司給我們重開,現(xiàn)在收到了重新開的發(fā)票,賬務(wù)上如何處理呢
老師,你好。請問銷售方開給我們的發(fā)票識別號開錯,因?yàn)楫?dāng)時沒有認(rèn)證就先做賬了并且也裝訂成冊。現(xiàn)在勾選認(rèn)證時發(fā)現(xiàn)錯誤,對方要求我們把發(fā)票原件退回才給我們沖紅再另行重開??墒怯捎诎l(fā)票已經(jīng)裝訂成冊,會計(jì)也交接更換過。是否必須退回原件才能沖紅呢?
老師,我是購買方,去年的一張?jiān)鲋刀悓I(yè)發(fā)票因?yàn)橥硕惷Q錯誤所以需要銷售方作廢重開,現(xiàn)在發(fā)票已經(jīng)重開了,對方要求我把去年的那張發(fā)票寄還給他們,但是我這邊已經(jīng)做賬并裝訂了,我需要怎么做?
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會商會黨組織書記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)能在兩新黨建組織工作經(jīng)費(fèi)中列支嗎?
老師你好!公司勞務(wù)公司沒有資質(zhì)接了個勞務(wù)項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)在問公司資質(zhì)這個問題,而且系統(tǒng)預(yù)警就是只對一個公司開票,目前也只有一個勞務(wù)的業(yè)務(wù),怎樣向他們解釋這個問題
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對不對
資產(chǎn)可收回金額為什么與資產(chǎn)預(yù)計(jì)未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值有關(guān)?公允價值減去處置費(fèi)用的凈資產(chǎn)收回,那么未來現(xiàn)金流量為什么不減去現(xiàn)金流出?這樣分別包含未消耗和消耗利益、計(jì)量不同的兩個主體來做判斷是否公允?
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
好的謝謝老師啦
同學(xué)你好,不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快;