借其他應(yīng)付款借管理費用-3萬, 借管理費用35000貸其他應(yīng)付款。
老師,請問7月份我們暫估了管理費 借:管理費用-暫估 貸:其他應(yīng)付款,這個暫估要求沖回怎么沖,分錄怎么寫?
老師你好,我8月份暫估電費30000做的憑證是借 管理費用 30000 貸 其他應(yīng)付款 -電費30000 .這個月電費出來了35000怎么做這個分錄
老師 想請教一下 我們上個月支付了3個月房租和物業(yè)費做分錄 借:預(yù)付賬款 30000 貸:銀行存款 30000 這個月發(fā)票還沒有收到也不知道稅金是多少,做了筆計提分錄 借:管理費用/房租 8000、管理費用/物業(yè)費2000 貸:其他應(yīng)付款/預(yù)提費用 10000 次月收到房租和物業(yè)費發(fā)票含稅30000元,那次月我該怎么做分錄呢?
老師,前面電費,借管理費用-電費30000貸其他應(yīng)收款—房東30000 每月計提電費 借管理費用—電費1000貸 長期待攤費用1000 然后是發(fā)工資扣除員工住宿電費 借應(yīng)付職工薪酬 —工資 貸 其他應(yīng)付款—代扣電費 銀行存款這樣做可以嗎
公司租的個人房屋經(jīng)營,接過來的賬,用銀行存款支付2023.6.1-2024.5.31,做的分錄借:其他應(yīng)付款-個人30000貸的:銀行存款30000,第二筆做的,借管理費用10697.69貸:其他應(yīng)付款10697.69,現(xiàn)在其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù),這個怎么調(diào)賬呀
老師您好,公司發(fā)放外部人員獎金,獎金600元,需要交個稅150由公司幫承擔(dān)全額,申報偶然收入按稅前750申報,那交個人代開回獎金發(fā)票內(nèi)容是,其他現(xiàn)在服務(wù)對嗎?發(fā)票金額按600開還是750開?還有以上分錄怎么做
首華物業(yè)供暖三處于2022年5月30日收到維修改造費用機物業(yè)過渡費4,652,000.00元,同時該月全部收款開具了6%稅率的增值稅發(fā)票,按照稅法相關(guān)規(guī)定維修改造工程款3,272,000.00元應(yīng)開具9%稅率的增值稅發(fā)票,老師這是屬于什么問題?
你好老師,離職經(jīng)濟補償怎么計算?。啃枰陥髠€稅嗎
老師賬單稅額和開票稅額有0.01的差額,怎么調(diào)整
老師,我們之前跟他談的250塊錢。讓他給我們開9%的發(fā)票。稅就是20.64 對方不同意現(xiàn)在。我們談的價格235塊錢,對方給我們開3%的純勞務(wù)發(fā)票。稅前是6.84 這個方案可行嗎?我們賺了還是虧了? 我們公司往上開的是9%的發(fā)票。如果他開3%給我們就需要交中間的6%。 這樣價格我們劃算嘛。是賺還是虧?賺了多少?
一個建筑施工公司承包的項目,可以轉(zhuǎn)包給另一個公司嗎?
您好,老師,我單位是一個工廠,剛剛開業(yè),新進(jìn)了幾個小機器價值10萬左右還有2萬左右的配套用的??梢圆挥嬋牍潭ㄙY產(chǎn)把,那我計入什么科目合適
以前商貿(mào)給開的發(fā)票,過了幾個月了,稅務(wù)讓把發(fā)票沖了。理由是以前沒有開這個項目的權(quán)限。作為接收發(fā)票的一方如何處理。
A公司代替B公司付廣告費給C,c開發(fā)票給A,A開給B,A收到C發(fā)票入主營業(yè)務(wù)成本嗎?
開票稅點自動計算器,老師這個表格有嗎?能發(fā)一下啊嗎
不用紅字充嗎
第一個就是紅沖的分錄。
紅沖的分錄是不是應(yīng)該是一模一樣的的分錄數(shù)字用紅字,而不是反過來這個借貸?
其他應(yīng)付款是往來科目,他在借方有發(fā)生,而也可以在貸方有發(fā)生額可以啊,但是管理費用只有在借方的發(fā)生額,不可以在貸方發(fā)生額,所以就用借方負(fù)數(shù),其他應(yīng)付款可以在貸方也可以在揭發(fā)。