您好,企業(yè)所得稅的計稅依據(jù)是利潤總額,如果10000元是利潤,則企業(yè)所得稅是2500;如果要企業(yè)所得稅為0,則需要讓利潤為0,則是需要增加10000的費(fèi)用。
大家好,請問, 第一,10000元含稅金額,企業(yè)所得稅是多少? 第二,10000含稅,如果不想交企業(yè)所得稅,是不是需要找10000元的費(fèi)用票?還是說要找不含稅金額相等的費(fèi)用票? 謝謝
老師,計算企業(yè)所得稅的時候,費(fèi)用成本如果取得的是專票,是不是都要按不含稅金額計算
老師好,小規(guī)模納稅人,增值稅總是申報失敗,顯示“當(dāng)期申報的普通發(fā)票含稅銷售額合計是多少元(看不到)。當(dāng)期開具或者申請稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅普通發(fā)票含稅金額合計是10000元+500元,然后有一個相差金額”。請問這是哪里需要改???謝謝!
假設(shè)中建筑企業(yè)取得不含稅銷售額1300萬元,銷項稅額117萬元;籌劃后為了讓該企業(yè)當(dāng)期銷項等于當(dāng)期進(jìn)項額,(1)該企業(yè)購進(jìn)建材不含稅金額和含稅金額分別是多少萬元(2)該企業(yè)購進(jìn)建材不含稅金額占建筑服務(wù)銷售額百分之幾(3)假如該企業(yè)預(yù)計明年能取得不含稅銷售額為6500萬元,則該企業(yè)明年預(yù)計需要進(jìn)建材不含稅金額多少萬元?第三小題的計算結(jié)果保留至整數(shù)位已知:建筑服務(wù)適用增值稅稅率為9%,銷售貨物適用增值稅稅率為13%
請問老師,第一季度利潤虧損-5000,第二季度利潤虧損-1000,第三季度盈利10000,之前沒有可彌補(bǔ)的情況下,那么第三季度應(yīng)交企業(yè)所得稅(-5000+-10000+10000)×0.025=100元。如果之前有可彌補(bǔ)的金額50000元,那就是50000-4000,第三季度就不需要繳納企業(yè)所得稅對嗎?
老師您好,麻煩問一下,個人可以在個稅APP上給公司開具發(fā)票嗎,您有具體的開具流程嗎,謝謝
老師,物流公司,購買的液化天然氣,計入哪里,怎么入賬
老師,我想問一下,第一次報企業(yè)所得稅,那個制度那可以填忽略嗎,因為有2個選項,如果選擇忽略,對以后有什么影響嗎
小規(guī)模公司向另一家股權(quán)公司轉(zhuǎn)賬投資款會計分錄
貸款公司放款轉(zhuǎn)入虛擬平臺,如何做賬呢?最后收款是從客戶賬戶直接轉(zhuǎn)進(jìn)來,我們應(yīng)該如何做賬,因為借款人和最后還款人有可能不是一個
電商收入預(yù)估按毛利率結(jié)轉(zhuǎn)成本,還是按實發(fā)數(shù)×進(jìn)貨價結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
老師,公司給員工交社保,因為沒辦理好,導(dǎo)致只繳納了養(yǎng)老三險,醫(yī)療兩險都沒交上,兩個月了,到現(xiàn)在還沒去重新辦理,那這種情況計提工資時社保部分是只按養(yǎng)老部分計提,還是五險都計提?
報銷費(fèi)用的人,不是我們公司的,但是費(fèi)用是我們公司產(chǎn)生的,可以用我們公戶付款給他嗎
老師,當(dāng)月工資在下個月15號前還沒有確定多少,那就暫時不報工資沒事吧?
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)期末負(fù)數(shù)余額該如何處理
第一個是用不含稅金額?? 企業(yè)所得稅稅率吧? 第二個,是找含稅10000元的票還是不含稅金額的票?
就是您這些說的都是不含稅金額是吧?
您好,我上面說的都是不含稅金額。您根據(jù)自己的增值稅稅率轉(zhuǎn)換下即可