你好,嗯嗯,是的呢,如果是專票,是按照不含稅的
老師,計算企業(yè)所得稅的時候,費(fèi)用成本如果取得的是專票,是不是都要按不含稅金額計算
土地增值稅清算的時候,扣除成本是按不含稅金額扣除嘛,我看好多企業(yè)收到發(fā)票的時候,都是全額計入開發(fā)成本。收入是按不含稅金額確認(rèn)收入,不含稅收入減去不含稅成本來算增值額?
老師,建筑公司在提供成本票得時候成本票含不含稅。算他差多少成本票得時候,開出的票是按含稅算還是不含稅算
老師計算企業(yè)所得稅的時候,是用主營業(yè)務(wù)收入的數(shù),不含增值稅的是吧,如果含著 增值稅要減掉是吧
老師我想問一下,小規(guī)模納稅人計算企業(yè)所得稅時,取得的普通發(fā)票按含稅金額稅前扣除嗎?還有取得增值稅專用發(fā)票是按不含稅金額稅前扣除,是這樣嗎?
10月大報稅期需要提前做哪些準(zhǔn)備,我是新手即將上崗的小白
請問員工這個月10月開始買社保,這個月發(fā)上月工資,社保個人部分是買這個月扣出來還是下個月11月再扣呢?
老師,新辦企業(yè)第一個季度開票產(chǎn)生收入,申報所得稅時是否可以暫估成本?
老師好(財務(wù)與會計) 我看預(yù)計負(fù)債的定義是現(xiàn)時義務(wù)、金額能可靠計量、很可能流出企業(yè)。而一般負(fù)債的定義:跟我剛描述預(yù)計負(fù)債的確認(rèn)條件是一樣的。 那我想問:預(yù)計負(fù)債跟一般的負(fù)債有什么特別之處嗎?或者說跟一般負(fù)債有什么不一樣的地方嗎?
老師問一下如果老板想提取公司38萬元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計算過程嗎?
新手小白,大征期如何報稅,需要做些什么,從那步開始
老師長期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問一下資料7說增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項稅可以抵扣嗎
下列項目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項是對的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請問這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項稅減去進(jìn)項稅,少交增值稅