你好,對(duì)方是免稅的還是不免稅的?如果不免稅的話,開的是加稅,合計(jì)包含稅額。

老師,計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候,費(fèi)用成本如果取得的是專票,是不是都要按不含稅金額計(jì)算
土地增值稅清算的時(shí)候,扣除成本是按不含稅金額扣除嘛,我看好多企業(yè)收到發(fā)票的時(shí)候,都是全額計(jì)入開發(fā)成本。收入是按不含稅金額確認(rèn)收入,不含稅收入減去不含稅成本來算增值額?
老師,掛靠別人公司,提供92%的成本票,是按照不含稅提供嗎?要是提供的專票出去稅額就是成本也是按不含稅的算?那如果按含稅價(jià)算就都按含稅價(jià)算
老師,建筑公司在提供成本票得時(shí)候成本票含不含稅。算他差多少成本票得時(shí)候,開出的票是按含稅算還是不含稅算
老師,算租賃車輛成本的時(shí)候,請(qǐng)問投入成本和租金都要按含稅價(jià)算還是不含稅價(jià)算?
現(xiàn)在的建筑工程業(yè),做的是掛靠工程自己公司是掛靠方,對(duì)于取得的發(fā)票和還是否需要做取得發(fā)票的臺(tái)賬?對(duì)于銷項(xiàng)還要做發(fā)票臺(tái)賬嗎?
未給員工交社保企業(yè)可以采取那些當(dāng)時(shí)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
老師價(jià)值最大化股權(quán)價(jià)值的公式是什么?
關(guān)于報(bào)賬發(fā)票的真?zhèn)?,是不是只要在電子稅?wù)局的發(fā)票查詢離取得發(fā)票的地方能夠查到的發(fā)票都是真的發(fā)票,可以放心給他報(bào)賬,那么我怎么知道他又沒有重復(fù)報(bào)賬?
老師,法人代表借支給公司需要簽合同嗎?利息怎么算?然后支付他利息需要扣多少個(gè)稅?
老師,客戶拿舊的農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)和新機(jī)置換,然后再補(bǔ)差價(jià),請(qǐng)問這個(gè)該怎么操作?就是假如舊機(jī)估價(jià)是2萬元,新機(jī)是4萬,對(duì)方只需要帶舊機(jī)過來再補(bǔ)2萬元就可以拿走新機(jī)
老師,25年的稅務(wù)師,稅法1和稅法2的大題,分別是哪個(gè)稅種
老師私車公用,怎么做能夠公司記費(fèi)用???
老師,我們單位是行政單位,如撥給特教學(xué)校2000,用于補(bǔ)助他們六一節(jié)活動(dòng),這是入其他商品及服務(wù)嗎?
領(lǐng)失業(yè)金期間辦一個(gè)個(gè)體工商戶,失業(yè)金是不是就停止了


對(duì)方是一般納稅人
對(duì)方開出來的是按不含稅的稅額另算,但是這種情況下需要看你們具體的怎么約定。
老師,我還沒太懂,現(xiàn)在就是這么個(gè)事,對(duì)方開了200萬發(fā)票出去。我們需要提供成本票。提供的成本票金額是按不含稅的算。那我們應(yīng)該這200萬是也按不含稅的算還是按含稅的算呢
我們掛靠他們。他們給我們算差成本票得時(shí)候是他們開出票含稅減掉我們不含稅的票算的。開的都是專票
你好,按照不含稅的金額來算。200是不含稅的。
那對(duì)方如果按含稅算合理不。我看合同沒有專門約定。就是我理解的票面對(duì)票面就可以是不?
那你的成本就少啦,你抵扣企業(yè)所得稅的金額就少了。
需要抵扣成本是200萬,如果對(duì)方給你開9%的稅率,你只能抵扣200除以1.09。
我們是掛靠,企業(yè)所得稅管理費(fèi)正常交。然后他們開出的票我們需要提供成本票。他現(xiàn)在給我們算成本票得時(shí)候是按不含稅算的。然后他開出的票是按含稅算的。這樣算。我們需要提供的成本就多了
按約定的來提供,如果提供的金額少,對(duì)方給你回款的金額也少,因?yàn)槟銈兲峁┑膬?nèi)部分交納給稅務(wù)局的稅款他會(huì)扣除的。
我知道,我就想知道他們是按哪個(gè)基數(shù)減我們這個(gè)數(shù)字的。
你好,按照發(fā)票不含稅的金額來抵扣 工程回款金額-繳納的稅款
那他們按理也應(yīng)該是不含稅的減我們不含稅的成本票。他們目前是按含稅減得
對(duì)方是一般納稅人,是一般計(jì)稅的嗎?如果是的話,就應(yīng)該按照不含稅的減去不含稅的。
嗯,我才找對(duì)方來看下
可以的,可以看一下的。
老師,這個(gè)有沒有什么規(guī)定。還是按對(duì)方具體來說
提供多少發(fā)票,你們自己約定。
現(xiàn)在做賬務(wù)處理、交稅都是按照稅法來的。