你好,對方是免稅的還是不免稅的?如果不免稅的話,開的是加稅,合計(jì)包含稅額。
題目問的是第一年年末的調(diào)整抵消分錄嗎 管理費(fèi)用為什么不影響未分配利潤?
老師,您好,使用壽命不確定的資產(chǎn)計(jì)提了攤銷,為什么要確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債呢?
公司想要享受殘疾人的優(yōu)惠政策 1.退增值稅=本月殘疾人人數(shù)?本月最低工資標(biāo)準(zhǔn)4倍 2.殘保金減免 公司有180多人,有殘疾人但如果未申報(bào)個稅可以享受嗎? 如果申報(bào)了個稅但沒有交社保,可以享受這個政策嗎?
社?;鶖?shù)包含上一年度的油補(bǔ)嗎
債務(wù)重組什么時候不確認(rèn)債務(wù)重組所得,什么時候要確認(rèn)所得,同時所得在5個納稅年度內(nèi)均勻計(jì)入葛年度應(yīng)納稅所得額
老師我們買了一輛車,但是我們公司沒有開票,會計(jì)也是剛知道的,這個時候會計(jì)需要做什么
員工出差,工作需要進(jìn)景區(qū),門票200,算車船費(fèi)嗎?
老師這種小規(guī)模的流水賬,有沒有必要做成借貸的,我覺得我做的賬好亂呀
老師內(nèi)賬有沒有做成借貸的必要,還是表格跟借貸都得做上
老師,小規(guī)模納稅人一個季度30萬以內(nèi)免稅,那確認(rèn)收入的時候,銷項(xiàng)稅額是按照3%來做還是按照1%來做,是不開票收入來的
對方是一般納稅人
對方開出來的是按不含稅的稅額另算,但是這種情況下需要看你們具體的怎么約定。
老師,我還沒太懂,現(xiàn)在就是這么個事,對方開了200萬發(fā)票出去。我們需要提供成本票。提供的成本票金額是按不含稅的算。那我們應(yīng)該這200萬是也按不含稅的算還是按含稅的算呢
我們掛靠他們。他們給我們算差成本票得時候是他們開出票含稅減掉我們不含稅的票算的。開的都是專票
你好,按照不含稅的金額來算。200是不含稅的。
那對方如果按含稅算合理不。我看合同沒有專門約定。就是我理解的票面對票面就可以是不?
那你的成本就少啦,你抵扣企業(yè)所得稅的金額就少了。
需要抵扣成本是200萬,如果對方給你開9%的稅率,你只能抵扣200除以1.09。
我們是掛靠,企業(yè)所得稅管理費(fèi)正常交。然后他們開出的票我們需要提供成本票。他現(xiàn)在給我們算成本票得時候是按不含稅算的。然后他開出的票是按含稅算的。這樣算。我們需要提供的成本就多了
按約定的來提供,如果提供的金額少,對方給你回款的金額也少,因?yàn)槟銈兲峁┑膬?nèi)部分交納給稅務(wù)局的稅款他會扣除的。
我知道,我就想知道他們是按哪個基數(shù)減我們這個數(shù)字的。
你好,按照發(fā)票不含稅的金額來抵扣 工程回款金額-繳納的稅款
那他們按理也應(yīng)該是不含稅的減我們不含稅的成本票。他們目前是按含稅減得
對方是一般納稅人,是一般計(jì)稅的嗎?如果是的話,就應(yīng)該按照不含稅的減去不含稅的。
嗯,我才找對方來看下
可以的,可以看一下的。
老師,這個有沒有什么規(guī)定。還是按對方具體來說
提供多少發(fā)票,你們自己約定。
現(xiàn)在做賬務(wù)處理、交稅都是按照稅法來的。