直接貼之前憑證后面就可以這個
公司賬上的貸款利息是七月份付出去的,七月已經借財務費用,貸銀行存款了, 可是銀行開的票是八月初的,現在這張票應該如何安置,還是說要去改七月的分錄,改了會不會銀行余額對不上
公司貸款買了機器,機器發(fā)票已于付款時一次開過來,每月從賬戶上轉還款,轉款時包含了利息費用。分錄我記: 借:長期借款 -**銀行貸款 財務費用-利息 貸:銀行存款 等到三個月時會來一份發(fā)票利息的發(fā)票,再做回 分錄 借:財務費用-利息 應交增值稅-進項稅額 貸:財務費用 -利息 (負數) 請問這樣的分錄對嗎?
老師,就是我們公司2022年的銀行收取的手續(xù)費,短信費,網銀年服務費,銀行2023年給我們開了專票,就是2月份我要抵扣進項,因為之前每個月我已經做了憑證借:財務費用 貸:銀行存款,現在專票到了我應該怎么做分錄,銀行2023年開的2022年貸款利息的普票,之前做的是借:財務費用 貸:銀行存款,現在票到了,這個又怎么做分錄
老師你好,公司出售土地后收到90萬的款,會計分錄做的是借銀行存款 貸無形資產。當時沒有開發(fā)票,現在把發(fā)票開出來了,之前交的增值稅款是81000,但是這次開票開出的增值稅是七萬多,我想問一下,這個月如何做分錄呢?應交稅費的余額,這樣的話就不對了,如何去調整呢?
1月份收到一張發(fā)票,是一月份開具的,但屬于12月份發(fā)生的費用,請問對這張發(fā)票應該編寫憑證進一月份的賬,還是進十二月份的賬?那筆費用用銀行存款支出的憑證已經在12月份做了,借其他應付款,貸銀行存款,現在收到發(fā)票后要做借管理費用,貸其他應付款的憑證,那現在收到一月份開具的這張發(fā)票后要做的借管理費用,貸其他應付款的憑證要做在一月份的賬還是十二月份的賬?
貴州的個體戶一年內發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢?。?/p>
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結轉銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數???我是不是哪里做錯了 我沒有結轉銷售成本 但是我有結轉產成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務,一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務賬務處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關單可以在哪里下載成excel表格形式的數據嗎?
進項稅額轉出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現在怎么處理?今天才發(fā)現,要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現在怎么處理?今天才發(fā)現,要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
可是這個是8月的票,不影響嗎
有沒有利息 計提,然后沖銷的方法
不影響的,這個可以,那你這個做借財務費用 負數,借銀行,之后做借財務費用 貸銀行,
你是說8月紅字沖銷7月的,再重新來一筆,然后發(fā)票附后嗎
是的,是的,是的是的