您好, 借方是工程施工合同成本 貸方是應(yīng)付職工薪酬,
老師,請問一下,就是應(yīng)付職工薪酬科目,我本計提數(shù)和下月發(fā)放數(shù)不等的話,月底應(yīng)付職工薪酬科目不就有余額了嗎?
請問老師工地上現(xiàn)場經(jīng)理的工資應(yīng)該怎么計提和發(fā)放呢?科目是放在工程成本還是應(yīng)付職工薪酬科目?
老師請問年末應(yīng)付職工薪酬有余額,需要怎么處理?還是就放在應(yīng)付職工薪酬科目里直接轉(zhuǎn)入2022年?
1.員工休產(chǎn)假期間公司已正常發(fā)放產(chǎn)假工資,入賬科目: 管理費用-應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-工資 2.請問收到生育津貼時的會計科目需要同時沖減“管理費用”和“應(yīng)付職工薪酬-工資”科目嗎 應(yīng)付職工薪酬-工資科目是否需要沖減
上年12月工資計提科目用錯,原分錄:借應(yīng)付職工薪酬_工資(應(yīng)是主營業(yè)務(wù)成本_工資)管理費用_工資,貸應(yīng)付職工薪酬_工資?,F(xiàn)在怎么用以前年度損益科目來調(diào)整呢
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
企業(yè)將自產(chǎn)產(chǎn)品用于交際應(yīng)酬。產(chǎn)品成本80萬元,公允價值100萬元不含稅,增值稅稅率13% ,當(dāng)年銷售營業(yè)收入16887336.54元(不含視同銷售收入) 1、會計處理 借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費93 貸:庫存商品80 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)13 問題:分錄中庫存商品為什么是80,不是100呢?
老師,我們公司沒有成立工會,需要繳納工會經(jīng)費嗎。稅種認(rèn)定有認(rèn)定為按次申報
退稅流程是啥老師?現(xiàn)在已經(jīng)把進項認(rèn)證過了,增值稅也報過了,接下來我問干啥?
老師,公司名下沒有車了,但老板用自己的車出去辦公,車相關(guān)的費用,怎么做可以在稅前扣除?(租車協(xié)議,賣車給公司不考慮的)
老師是有關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)報告提醒,我們老板公司很多,每個公司都有控股,然后也會往里面轉(zhuǎn)往來款,還有A公司控股B公司也王里面轉(zhuǎn)往來款,這算關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)嗎,用不用去報關(guān)聯(lián)年報
固定資產(chǎn)需要計入明細賬嗎
這是計提嘛,發(fā)放是不是,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款
您好, 需要計提,然后再發(fā)放,上面我發(fā)你那個是具體的分錄,然后您后面這個是發(fā)放的分錄是對的