您好,報(bào)銷是可以的,但是由于該取得發(fā)票而未取得發(fā)票,在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),是要做納稅調(diào)增的。
老師,我想咨詢一下,費(fèi)用報(bào)銷這塊,就是公司的員工買(mǎi)的辦公用品,金額不大,只有收據(jù),沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,能報(bào)銷嗎
老師,想咨詢一下,關(guān)于我們需要大額使用替票怎么處理? 比如我九月份社保代買(mǎi)1200多塊,沒(méi)法開(kāi)發(fā)票,需要使用替票。那替票是不是一次報(bào)銷不能超過(guò)500塊?這樣報(bào)銷我們應(yīng)該怎么處理呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,員工報(bào)銷費(fèi)用,沒(méi)有發(fā)票的辦公用品用護(hù)膚品的發(fā)票來(lái)抵,金額也不對(duì),這樣財(cái)務(wù)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
你好,老師。我是公司出納,我想咨詢公司員工報(bào)銷費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票的單據(jù),從公戶轉(zhuǎn)賬到我個(gè)人卡里再轉(zhuǎn)給同事報(bào)銷費(fèi)用,這樣做合適不?
老師,我想咨詢一下,就是我們員工的報(bào)銷款開(kāi)不了發(fā)票的費(fèi)用,開(kāi)收據(jù),那收據(jù)抬頭是開(kāi)報(bào)銷人還是公司名?
目前想注冊(cè)一家公司大概年?duì)I業(yè)額在700萬(wàn)元,是注冊(cè)小規(guī)模呢還是注冊(cè)一般納稅人呢
老師請(qǐng)問(wèn)一下年報(bào)上的資金數(shù)額怎么填寫(xiě)?
公司只有人數(shù)超了,所以不能滿足335原則的,怎么可以回避一下呢
銷售折讓影響所得稅嘛
老師,你好,稅局查到我們公司23年的增值稅報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表上的金額不一致,我們酒店行業(yè),稅局讓我們過(guò)去解釋,該怎么解釋?
老師,發(fā)票票面的稅率是怎樣計(jì)算出來(lái)的
老師好,實(shí)操筆記怎么下載?
老師我們有無(wú)形資產(chǎn)2000萬(wàn),但是沒(méi)有攤銷,105080納稅調(diào)整明細(xì)表還用再填寫(xiě)數(shù)據(jù)嗎?
?麻煩問(wèn)一下,現(xiàn)在房屋出售過(guò)戶是不是要交20%的個(gè)人所得稅,就是增值的那部分
老師,請(qǐng)問(wèn)老板有2個(gè)公司,一個(gè)公司賬上沒(méi)錢(qián)了但馬上要還貸款了,另一個(gè)公司賬上有錢(qián),這個(gè)怎么樣操作比較好呢
能不能理解,費(fèi)用的報(bào)銷必要要對(duì)方開(kāi)票才行
就比如說(shuō),員工吃飯,幾百塊錢(qián),餐飲店,沒(méi)法開(kāi)票,這個(gè)怎么辦
能不能理解,費(fèi)用的報(bào)銷必要要對(duì)方開(kāi)票才行---可以的
就比如說(shuō),員工吃飯,幾百塊錢(qián),餐飲店,沒(méi)法開(kāi)票,這個(gè)怎么辦---只能做無(wú)票支出入賬了,到企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),是要做納稅調(diào)增的。
如果有發(fā)票,所得稅匯算清繳時(shí),是不是就不用做納稅調(diào)增了
是的,是這樣理解的。
違法嗎老師
只要做納稅調(diào)增,就沒(méi)有問(wèn)題的。