你好 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工 。 你們之前沒有發(fā)生成本嗎
請問一下我公司主營業(yè)務(wù)是做建筑工程的,開出去的銷售發(fā)票內(nèi)容都是建筑服務(wù),公司以前的會計沒有設(shè)置工程物資這類的科目,把進項發(fā)票直接計入主營業(yè)務(wù)成本備注項目名,銷項發(fā)票直接確認(rèn)收入計入主營業(yè)務(wù)收入,這樣子的做賬方式可以嗎?稅局會查嗎?
老師,請問一下,建筑施工行業(yè)收到工程款,開專票出去了,這個怎么做分錄更好一點。之前的老會計直接是:借:銀行,貸:主營業(yè)務(wù)成本,都沒有提取銷項稅額
請問老師,建筑企業(yè)付了材料款,材料直接運到工地使用了,但發(fā)票未收到,分錄是不是這樣的 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:工程施工—合同成本 貸:預(yù)付賬款 等收到發(fā)票時 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅) 貸:工程施工合同成本 老師這樣做對不對啊
老師,建筑服務(wù)項目部在異地又把工程分包給小工程隊,建筑所需主要原材料由項目部提供,作為項目部的會計該怎么做賬呢?給小工程隊支付工程款,借主營業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款,應(yīng)付賬款。收到工程結(jié)算款,借應(yīng)收賬款,銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入,因為已經(jīng)預(yù)繳稅款了,就沒有銷項稅了,對嗎,
標(biāo)準(zhǔn)成本法,實際成本法,約當(dāng)產(chǎn)量法他們的區(qū)別在哪?又是怎么寫去核算成本的。用哪種方法比較好
個人抬頭的入職體檢費可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?我司按照實際體檢費的75%報銷給個人
以前年度計提壞賬準(zhǔn)備,當(dāng)年已納稅調(diào)增?,F(xiàn)在收回壞賬,企業(yè)所得稅匯算清繳是調(diào)減吧?在納稅調(diào)整表資產(chǎn)減值準(zhǔn)備欄次中填負(fù)數(shù)嗎?
老師,你好,請問有增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅,后續(xù)公司無業(yè)務(wù),請問哪些需要做零申報
印花稅按次申報 要按時間截止日期申報嗎?比如說今天是5月22號,要卡這個時間點嗎?
一開始是以為是辦公費,已經(jīng)入賬, 原分錄: 借:管理費用——辦公費 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款 后面發(fā)現(xiàn)是福利費已做進項轉(zhuǎn)出如何做分錄呢?
新辦公司如何開通稅務(wù)登記
老師,公司注銷后憑證得留多少早
老師,應(yīng)交稅費,應(yīng)交個人所得稅是登三欄明細(xì)賬嗎?
老師您好,這句話該怎么理解呢,怎樣去結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
有啊,有人工工資那些
你好 有的話就補做。 不然光是有收入沒有成本不合理
就是不知道合理的該怎么做分錄啊,第一次接手這個行業(yè),然后看到前面的賬也感覺不合理
你好 所以你看我上面給你說 沒有做的就補做 收入與成本配比才合理
你能說說這個分錄怎么做呢?
你好 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 補做 借工程施工-合同成本-材料費 工程施工-合同成本-人工費等貸應(yīng)付職工薪酬-工資 借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工 。