你好 價(jià)稅合計(jì)計(jì)入成本費(fèi)用即可!
我們是免交增值稅的企業(yè),但是收到了一張金額比較大的專票,請(qǐng)問(wèn)老師,怎么處理?
老師,我們是一般納稅人,是種植香菇的增值稅是免的,但這個(gè)月收到一張燃?xì)夤鹃_(kāi)的專票,我應(yīng)該怎么處理?正常按應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)做還是不做進(jìn)項(xiàng)。麻煩老師了
我們企業(yè)購(gòu)買了一輛二手車,11月買的,已經(jīng)收到增值稅專用發(fā)票了,12月這個(gè)企業(yè)又給我們開(kāi)了一張二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是為什么,收到應(yīng)該怎么處理?
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)申報(bào)的增值稅和企業(yè)所得稅的收入不一致,企業(yè)所得稅的金額比較大,要怎么才能找到差異呢,謝謝
老師好,我們建筑公司一般納稅人,在25年1月收到一份自產(chǎn)的免稅發(fā)票,我們1月已抵扣了,但是3月份紅沖了,又從開(kāi)了比一月金額大的一份,這個(gè)增值稅怎么處理
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。現(xiàn)在注銷,清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒(méi)有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過(guò)微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問(wèn)問(wèn)題是:a公司處理方法正確嗎?問(wèn)2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒(méi)關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬啊?
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
這樣不就成了滯留發(fā)票了嗎
納稅信用在D級(jí)以下的才需要考慮滯留的問(wèn)題
好的。賬務(wù)是價(jià)稅合計(jì)入了相關(guān)成本費(fèi)用了。稅務(wù)需要進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證嗎?然后再轉(zhuǎn)出?
不需要認(rèn)證 直接計(jì)入成本費(fèi)用
好的。謝謝,之前聽(tīng)課,經(jīng)常聽(tīng)到其他老師講課說(shuō),如果收到這些專票,又是小規(guī)?;蛘呤敲舛惼髽I(yè),一定要認(rèn)證后轉(zhuǎn)出,要不就會(huì)形成滯留發(fā)票
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