你好,按照紅沖和正數(shù)相抵后的金額申報(bào)就成。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)需要職工繳納工會(huì)費(fèi)嗎?使用工會(huì)經(jīng)費(fèi)有沒(méi)有規(guī)定?金額有沒(méi)有限制呢?麻煩了
還想問(wèn)一下,基本戶計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?轉(zhuǎn)到工會(huì)賬戶分錄?工會(huì)賬戶收到工會(huì)經(jīng)費(fèi)一系列會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)?確實(shí)不太清楚,麻煩指教
審計(jì)做的財(cái)務(wù)報(bào)表和匯算清繳報(bào)表用的準(zhǔn)則不一樣。 事件背景:我公司有一筆個(gè)稅返還,因我公司用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,所以這筆個(gè)稅返還計(jì)入其他營(yíng)業(yè)收入了。申報(bào)增值稅 審計(jì)給我們做年審和稅審時(shí)用的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,這筆個(gè)稅審計(jì)計(jì)入其他收益科目 結(jié)果造成,我們與審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入不一樣。我們要與系統(tǒng)申報(bào)的收入為準(zhǔn), 問(wèn)題1:那我們要讓審計(jì)修改個(gè)稅計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,與我們電子稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)的收入保持一致嗎? 問(wèn)題2:如果審計(jì)就是按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,審計(jì)報(bào)告上還是計(jì)入其他收益,審計(jì)報(bào)告上出現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入與我們賬上和系統(tǒng)申報(bào)都不一樣,對(duì)以后用到審計(jì)報(bào)告有影響嗎
老師,今天發(fā)現(xiàn)2023年9和10月多繳納了增值稅和附加稅,2025年已經(jīng)申請(qǐng)退回,款項(xiàng)已經(jīng)到賬了,這個(gè)分錄該怎么做呢,因?yàn)楦龍?bào)表后體統(tǒng)提示多繳納了,經(jīng)核查確實(shí)多繳納了,所以退回了
請(qǐng)問(wèn) 2025年1月開(kāi)具的租金收入稅票備注期限為2024年12月-2025年11月,開(kāi)具日期為2025年1月,購(gòu)買(mǎi)方已認(rèn)證,現(xiàn)在需要沖銷(xiāo)稅票重新開(kāi)具,請(qǐng)問(wèn)雙方怎么進(jìn)行賬務(wù)處理。
老師我24年4季度利潤(rùn)負(fù)的8萬(wàn)多,是因?yàn)槲易隽藭汗?,后面呢因?yàn)槲覀儼l(fā)了人工工資我就改了24年的帳,但是呢4季度的利潤(rùn)就是4萬(wàn)多了,這樣我改了報(bào)表是不是也得把四季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳補(bǔ)上嗎?如果不補(bǔ)全面的利潤(rùn)還是負(fù)的可以嗎?
企業(yè)所得稅預(yù)繳,資產(chǎn)總額季初,季末怎么取值的
老師好:公司支付線上平臺(tái)推廣費(fèi)沒(méi)有收到平臺(tái)發(fā)票付款的分錄怎么做
老師,我們是專(zhuān)業(yè)分包,收到的勞務(wù)分包開(kāi)的發(fā)票,發(fā)票左上角顯示差額納稅全額開(kāi)票,這是為什么呢?
裝修費(fèi)當(dāng)月取得發(fā)票,當(dāng)月分?jǐn)傎M(fèi)用,還是下月分?jǐn)傎M(fèi)用,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
1月份的抵扣增值稅需要轉(zhuǎn)出不
是的,開(kāi)紅字發(fā)票是需要轉(zhuǎn)出的
雖然1月份開(kāi)紅沖了,但是3月份又開(kāi)了比1月份金大的,
也需要轉(zhuǎn)出1月份的進(jìn)項(xiàng)增值稅嗎?
對(duì),因?yàn)槟阒暗挚哿?,所以需要轉(zhuǎn)出
你意思是一定要月對(duì)月的,是吧?
您說(shuō)的月對(duì)月是什么意思?
那賬上轉(zhuǎn)出后,增值稅申報(bào)表1月的也要更改嗎,甚至還有2月份的增值稅申報(bào)表。也要更改嗎?
你之前的不用改,在開(kāi)紅字發(fā)票當(dāng)月做轉(zhuǎn)出就可以
就是增值稅進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)是同一月份的。我把他叫月對(duì)月。
就是比如說(shuō)1月份,對(duì)方給你開(kāi)了發(fā)票了,2月份紅沖了,那么就在3月份申報(bào)2月份增值稅的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。那么就在3月份申報(bào)2月份增值稅的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
那就是在賬上做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。增值稅報(bào)表不需要更改1月份的,是嗎?因?yàn)槲以?月份報(bào)1月的增值稅報(bào)表上已經(jīng)認(rèn)證過(guò)了。
對(duì),一月份不需要做調(diào)整的
那就是在賬上做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。增值稅報(bào)表1-3月都不需要更改。是吧老師
沒(méi)錯(cuò)的,是這個(gè)意思