您好,中央空調(diào)計入在建工程,完工后轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)計提折舊 借:在建工程 貸:其他應(yīng)付款 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程 借:管理費用(或按實際計入其他費用) 貸:累計折舊
老師你好,麻煩您幫忙看一下,有一家公司融資購買了一臺設(shè)備,30萬。租賃費和利息他沒有分開,合集金額是3000。這個30萬的設(shè)備我不入固定資產(chǎn),想一次性折舊。第一個問題,我一次性折舊可以嗎?第二個問題。比如我一次性折舊,那我的賬務(wù)處理是不是如下動物會計分錄。借:管理費用-30萬,貸:長期應(yīng)付款30萬。支付租金和利息時。借:長期應(yīng)付款-3000,貸:銀行-3000。利息這一部分應(yīng)該記入到財務(wù)費用里對不對。
老師你好,麻煩您幫忙看一下,有一家公司融資購買了一臺設(shè)備,30萬。租賃費和利息他沒有分開,合集金額是3000。這個30萬的設(shè)備我不入固定資產(chǎn),想一次性折舊。第一個問題,我一次性折舊可以嗎?第二個問題。比如我一次性折舊,那我的賬務(wù)處理是不是如下動物會計分錄。借:管理費用-30萬,貸:長期應(yīng)付款30萬。支付租金和利息時。借:長期應(yīng)付款-3000,貸:銀行-3000。利息這一部分應(yīng)該記入到財務(wù)費用里對不對。
還有老師沒睡的嗎?請教個問題,公司裝修時安裝的中央空調(diào)、設(shè)計費金額較大,支付時是股東代為支付的,分錄該如何做合適? 借:長期待攤費用 貸:其他應(yīng)付款嗎?
老師您好,代理記賬公司記賬法,每個月采購或其他部門的費用票當(dāng)時老板都通過微信支付給他們報銷了,月底費用票到代理記賬公司時,他們分錄:借現(xiàn)金待其他應(yīng)付~老板(實際沒有借誰的現(xiàn)金),然后借費用貸現(xiàn)金,累計幾年下來結(jié)果其他應(yīng)付欠老板幾百萬了,長期掛著有問題嗎?有問題的話又該如何沖平呢?
老師,您好!請問下公司很久沒有啟動了,現(xiàn)在才啟動,有如下幾個問題請教: 1、公司無存款,由股東個人轉(zhuǎn)入的做分錄:借銀行存款,貸其他應(yīng)付,需要簽借款合同嗎? 2、公司去年有費用達70萬,突然在這個月開發(fā)票,請問下這筆費用是一次性做帳還是需要分?jǐn)偅?3、股東個人支付的現(xiàn)金帳貸方是寫其他應(yīng)付還是現(xiàn)金?如果是現(xiàn)金?業(yè)務(wù)有幾十筆報銷是不是也要寫個借款合同?
有關(guān)工資薪金問題,基本工資3000崗位500交通補貼500話費補貼300減掉請假100合計4200.問1.個稅申報是按4200申報吧?2.社保繳費基數(shù)是按3000吧?公積金繳費基數(shù)按多少?
對方客戶不付款 溝通完 對方客戶經(jīng)理自己墊付 后期他們公司打款了再讓我們打款給他個人 這怎么操作有什么風(fēng)險 怎樣操作比較合規(guī)
公戶沒有接手銀行承兌的功能,可以直接去銀行開通嗎
老師,核對賬目的時候,發(fā)現(xiàn)把保潔2月份工資多計提了一遍,我是否可以現(xiàn)在紅沖掉?
一般納稅人代加工烘干開發(fā)票的稅率是幾個點
老師好,中級會計師證書有含金量嘛?好找工作不?
老師 公司租房是不是來發(fā)票才能攤銷 公司租車也一樣吧
有一筆貨款發(fā)票收到了,計入成本了,但是部分貨款不是對公戶付的款,這個怎么記呢,可以沖其他應(yīng)付款嗎 這個應(yīng)付賬款
老師,我們是建筑公司,跨區(qū)項目工地上工人在外面餐館吃飯的餐費,住宿費,記入工程施工一間接費,還過應(yīng)付職工薪酬一褔?yán)M不呢?我們一般都是工期在一個月左右,不會住項目上。
老師下午好!想問下暫估入賬這個科目掛賬的時候:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款-原材料暫估入庫,還是貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商名稱暫估入庫